同学你好 让收款方给你开发票

老师,12月我收到期中一家供应商的进项发票,税额2.21万元,不含税金额为17万元,我当时收到发票时,没有检查发票,就直接做账了,当时做了分录是,借:应交税费(进项)2.21 原材料 17 贷:应付账款:19.21元, 月底,又接着结转,增值税的分录,计提附加税的分录,然后接着出报表, 但是现在问题来了,我现在进认证平台里面去认证发票,发现供应商把我们公司的税号开错了,导致这张发票无法认证,要退票重开,这样,我认证的进项跟我做账的进项对不上了,然后影响的后面,一连串的分录都是错的,现在,我是要直接反结账,去调分录,重新改报表,还是要怎么处理
老师好,我们公司之前的进项票找不到了,在我接手之前就丢了,但是我在勾选认证的时候没有注意直接勾选了,就导致账面上缺少这部分的进项税额,要怎么在账面上进行调整呢,或者有什么办法可以重新找到这些票据呢,因为是换了主营业务和老板,之前的客户基本联系不上了
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
老师,因为之之前一二月的时候老板报税把抵扣类勾选里面所有的票都勾选了,然后哪些打车票火车票又没有填写进去,我在本月的时候把该转出的转出该填进去的填了,但是最后留底税额,账上比申报表显示要少十多块钱,我找不到原因,怎么办呢?
老师您好,我有个项目,总金额是296976.00元,就一开始的时候我还没有开票对方就先转进来了2000元,当时也不知道有这个项目,问领导说是工牌费, 我就计入到了营业外收入,后面这个项目真正开票296976.00元,但是收款因为之前转了2000元,所以是294976.00元,但是老师我因为没懂,当时又把营业外收入调整了下,做成了借营业外收入-其他营业外收入,借方是应收账款(红字)这样就导致我的这个科目余额表上的这个项目成了294976.00元,老师我现在想把这个2000元调整到应收账款的这个项目上,麻烦您帮我看下我这个应该怎么调整合适呢
福利费是工资薪金的14%,这个工资薪金页包括年终奖对吗
农业科学研究和试验发展;国内贸易代理;贸易经纪;货物进出口;新鲜蔬菜批发;鲜肉批发;鲜蛋批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);;食品销售。 老师,这是我公司的经营范围,我公司可以开现代服务*服务付的发票出去吗?
老师,公司未实际经营,税务也没有开通,现在要申请普通注销,清算报告要怎么写,有模板吗
求董老师回复,贸易公司暂估,他货杂,当月一张凭证暂估了很多明细(假设10条),,,然后目前来货了2条,来货了的肯定先冲了嘛,那岂不是得每次都冲掉10条再重估8条的?,后续来3条又重估8-3=5条,这样持续不断下去了。
朴老师,我公司是电商公司(电商商家),这是我公司25年开出去的所有发票,这些购买方公司是哪个平台的?拼多多、抖音、淘宝?而且为什么我公司开出去的发票是现代服务*服务费呢?
新到一个制造业公司担任财务负责人,之前也没有财务负责人,我应该着手干点什么呢?目前财务软件只有一个端口,我还看不了账,私企,就一个会计一个出纳
老师请问一下,问什么企业的财务经理不接受我这样的人,我也是中级证书
老师,这个月需要完成2025年个税的专项附加扣除填报吗?
老师你好,公司在法国有个项目,员工借款在法国买辆车,作为出行工具,是以员工的名义买的,需要计入固定资产,计提折旧吗 还是直接费用化
公司借个人150万,合同约定1.5%的利息,这个利息需要出借人开利息发票嘛?借款公司怎么交增值税?
找不到了,是之前公司的,我们换了主营业务和老板,所以也联系不上
老师还在吗?可以回复一下吗
同学你好 那这个没有办法 要调增
那要怎么操作呢,在账上用以前年度损益调整吗?之后需要在哪里补交税费吗?麻烦老师解答一下了
同学你好 这个汇算清缴的时候调增缴税就可以
好的,谢谢老师了
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