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比如A公司在账上既有其他应收款,又有其他应付款,那年底能否对冲??因为账上是这么入账的,收到往来款,借:银行存款,贷:其他应付款-A公司;支付往来款,借:其他应收款-A公司,贷:银行存款。导致挂了两个科目
公账往股东私卡划款,当时计入了其他应收款,之后公司发放工资和购买办公用品都是股东垫付的,也计入了其他应收款,可以以后股东的往来就挂其他应收款科目,不再用其他应付款科目吗?
老师请问一下,如果给某个人付了款,这个人原来在其他应收和其他应付里面都有挂账,是不是应该冲减其他应付,借:其他应付,贷:银行存款
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师,请问一下往来款能不能只用其他应付款这个科目来录,不用其他应收款呢。就是无论是转进还是转出都是用其他应付款
老师,有员工休产假,要怎么领取生育补贴啊
报废库存商品准备资料:存货计税成本确定依据这个是指什么
老师。公司1月2月3月分别预收某项目1万元,1月2月的工资社保按费用确认的,3月开票3万元,3月的工资和社保确认了成本,1月2月确认为费用的工资社保海需要调整为成本吗?多谢
企业所得税预缴申报表,里面资产总额第三季度如何填写?
老师,假如一季度初是5人,一季度末是15人。二季度末是18人,三季度末是50人,四季度末是28人。那这一年的季度平均值约等于25人是吗?
公司已经停业,机器设备计提折旧的话,计入管理费用 还是制造费用
老师。我们八月份工资9月发,我直接9月份分配了八月份工资。就是相当于本月计提本月发。那我现在10月份报报个税,可以报9月份工资吗
请问老师,一般纳税人开的卖二手车的13个点的发票可以用进项发票抵扣吗?
老师,请问下我司有存货跌价准备,计入资产减值损失科目,小企业会计制度的利润表里没有这一行,请问填哪里合适
安装公司,每一个工地都有安装周期,当月可能只收了钱,没有产生全部的安装成本 且安装成本无法确定,怎么做账
您好,同一个公司可以同时出现在多个往来科目里,因为业务性质不同,比如你卖货给A公司就记应收账款-A公司,你向A公司买材料就记应付账款-A公司,你付给A公司押金就记其他应收款-A公司,所以你的说法不对;记账看业务类型,对账看所有科目余额总和,净债权计算公式是:(应收账款余额%2B其他应收款余额)-(应付账款余额%2B其他应付款余额)。