直接体现其他应付款-克总,私人之间的借款自己处理
刚成立的分公司设立为独立核算,但是购买的车和保险是总公司付款到卖车对公账户的,发票开的是分公司,应该如何账务处理?
一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在收付款,(收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡进行支付公司一些费用),现在需要把以前账都整理起来,以后规范化,例如:①电气公司承包一个工程,这期间发生所有费用都是股东张三垫付,后来公司收到了工程款(合同款500万,本次收到工程款20万),股东张三又从对公账户转到他个人银行卡20万,后来又需要支付费用,股东张三又从个人银行卡垫付支付公司的费用,如此反复业务往来,请问如何进行账务处理?如何核对出公司到底欠股东张三多少钱?谢谢老师
老师好!总分公司在同省2个地方,且只有总公司有劳务派遣资质,在分公司所属地区参与了A单位的招投标。中标,并开票给A公司及收款。但因为A单位在分公司所属区域实行的是属地化管理,社保公积金需要在分公司所属地区缴纳。所以总公司只能把款项打给分公司,由分公司代替总公司在当地缴纳A单位的社保公积金。如此:总公司开票时确认收入及成本(账务处理为:借:应收账款-A单位 11000 贷:主营业务收入 10952.38 应交税费-应交增值税(销项税)47.62同时:借:主营业务成本 1000 贷:其他应付款-社保款 1000;缴纳社保把社保款打给分公司时:借:其他应付款-社保款 1000 贷:银行存款1000,附件附上委托代付书。分公司收款:借:银行存款1000,贷:其他应付款-代付社保款 1000,实际在当地缴纳时:借:其他应付款-代付社保款 1000 贷:银行存款1000,请问这样操作可以嘛?有无风险?如有如何规范?
由于分公司在开办期初证件未办理清楚,总公司代分公司签订租赁合同,实际业务是分公司在租的,并且后期也是由分公司支付款项。销售方按签约主体把票开给了总公司。有两个问题:1、付款方与发票收款方不一致,即实际业务发生者分公司付款,合同签约方总公司收票,这样是否存在风险,该如何处理?可以签订总公司委托分公司付款的协议吗,这样处理税务上是否认定为正常?2、签完协议,收票方(总公司)是否可以正常入账作为费用,与分公司挂往来。
老师好,因为公司一开始是子公司,是认缴制,6月注册,总公司那边把股权全部转让出去给新股东,目前在走变更股权,什么业务还都没有,公户没钱。但在变更期间,企业日常经营需要资金运转,新股东直接以借款名义打款到账户100万,这样是否有风险?该如何去处理?
老师您好,缴纳2023-2025年房产税,做借应该税费贷银行存款借以前年度损益调整贷应交税费,利润表税金及附加小于房产税那一栏怎么办?
学堂报税还没能实操吗?
老师,编制合并报表的易错点、难点和注意事项有哪些?
老师,cif方式报关,应收账款是cif价,但是主营业务是fob价,那到时候应收账款不是不平吗
老师咨询一下,公司给客户有经济纠纷要走法律程序,那对公司财务有没有什么影响。
公司租了商场的商铺,又转给另一家公司使用,收到的场地使用费需要交印花税吗?增值税税率是多少?
我公司承接了市政工程,将绿植种植分包给了别的绿化公司(包含绿植采购及种植),老师,绿化公司完工后,应开给我公司什么样的发票,请明示!
公司当月计提当月发放,比如是12月工资,是次年1月计提,一月发放,一月属期申报个税。社保和公积金也是一样。请问这次10月申报第三季度所得税预缴报表,其中账面薪酬和实际发放金额怎样取数?账面是填写计提1月-8月所有工资社保公积金金额,然后填写发放1月至8月税前工资吗?就是一样的金额吗?
老师,支付的招标费该怎么做账
园林公司以公司名义卖草皮给客户后,草皮是分包给个人,公司收到客户款后要给个人,应该怎么做分录
借,管理费用,贷其他应付款吗?后续怎么冲平他?
以后你打开给克总,他自己还股东
车辆按固定资产计提折旧了,但是车款还款这块需不需要做账务处理呢?
欠的车款该还还得还哈
我意思是怎么做账?
借:其他应付款/应付账款 贷:银行存款
好的,冲平的时候就借银行存款,贷,其他应付款对吗
我的意思是还车款就是 借:其他应付款/应付账款 贷:银行存款