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销售固定资产会计分录怎么写,我们给对方开了发票

2025-10-16 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 11:36

1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户1259 追问 2025-10-16 11:38

如果没有收到钱呢

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齐红老师 解答 2025-10-16 11:39

你好,你把第三个凭证做到应收账款。

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快账用户1259 追问 2025-10-16 11:40

没有资产处置损益吗

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齐红老师 解答 2025-10-16 11:41

你好最终的损益你转入营业外收支就是这个固定资产清理的差额转入到营业外收支。

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快账用户1259 追问 2025-10-16 11:44

老师,你帮忙看下,我们开票金额是1288999.99,他这个分录和金额对吗

老师,你帮忙看下,我们开票金额是1288999.99,他这个分录和金额对吗
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齐红老师 解答 2025-10-16 11:45

你好,分录是对的,这个金额我没办法确定。

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快账用户1259 追问 2025-10-16 11:45

应收账款的金额对吗

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齐红老师 解答 2025-10-16 11:47

你好这个应收账款是看你卖了多少钱。

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快账用户1259 追问 2025-10-16 11:47

应收账款金额是对的,他那个固定资产清理弄到其他业务收入和其他业务成本了对不对

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齐红老师 解答 2025-10-16 11:48

你好是的就是做到了其他业务收入和其他业务成本。

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快账用户1259 追问 2025-10-16 11:48

这么做没问题吗

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齐红老师 解答 2025-10-16 11:49

你好,这样做没什么问题。

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1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
2025-10-16
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2022-07-08
借:固定资产清理固定资产减值准备 累计折旧 ,贷:固定资 产 借:银行存款 ,贷:固定资 产清理 资产处置损益
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借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
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