1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
销售固定资产会计分录的贷方为什么是固定资产清理而不是固定资产呢?在出售固定资产的时候会计分录何时写固定资产,何时写固定资产清理呢?
购买的固定资产对方没给发票,我公司钱也没支付,但是固定资产已经给我公司,会计分录怎么做
固定资产卖出,开票给对方,会计分录怎么做?
老师我销售一台固定资产,给对方开的普通发票。我怎么写会计分录呢
6月购买的固定资产已入账并抵扣了增值税,8月发现发票有误,于是开了红字发票信息表给销售方,销售方又开了一张发票给我们,金额相同,这个登录怎么写
老师,您好!公司从公司的另一家公司转了一笔钱到公司,这边备注借款可以吗?公司转回给这家公司备注还款,可以吗?
老师,我在领失业金,然后有公司给我申报了9月工资个税没有买社保,有没有影响呢
老师你好,十月报税出现新的填工资的,但是我看了好多视频,有的填写的依据是科目余额表,有的明细账,我看了一下,这两个依据数字不一样,这到底按照哪个应付职工薪酬填
请问公司员工到退休时间了,但缴费年限不够怎么办?江苏省的
请问,机械费100000元 这是开票建筑服务,还是?
乙方向甲方提供管理软件并进行专项技术服务的合同需要交印花税吗?
老师老板把餐饮发票给我,钱是他自己付的,我必须要给他写报销单才能入账吗?有没有不写报销单就可以做账的方法?
公司有位员工2025.1月和5月共计申报了8186元工资,实发5568元,但是6月份把申报的8186都删除了,但是实发工资不会退了,具体账上怎么处理?
老师,老板自己想买黄金,想用公司的钱,问怎么合适,我给的方案是转给法人,然后后面慢慢消化或者就直接转给卖金子的个人以劳务的形式做无票支出,正常缴纳所得税,就不给公司开票了,老师给个合适的方案
你好,老师,我们公司的主营业务成本的单价比较乱,我这块怎么调整所有的成本单价呀?
如果没有收到钱呢
你好,你把第三个凭证做到应收账款。
没有资产处置损益吗
你好最终的损益你转入营业外收支就是这个固定资产清理的差额转入到营业外收支。
老师,你帮忙看下,我们开票金额是1288999.99,他这个分录和金额对吗
你好,分录是对的,这个金额我没办法确定。
应收账款的金额对吗
你好这个应收账款是看你卖了多少钱。
应收账款金额是对的,他那个固定资产清理弄到其他业务收入和其他业务成本了对不对
你好是的就是做到了其他业务收入和其他业务成本。
这么做没问题吗
你好,这样做没什么问题。