按申报要求选:要 “实际支付的工资” 就看明细账(能查具体发放记录),要 “已计提计入成本的工资” 就看科目余额表 “应付职工薪酬” 贷方发生额,不确定时优先用明细账,再拿余额表复核。
老师,您好!请问企业所得汇算清缴里“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是依据全年应付职工薪酬科目计提和发放进行填写吧,跟计提应付薪酬计入的费用项目没有关系吧,之前没有销售的时候应付薪酬我都计入长期待摊费用-开办费了,从有销售的当月应付薪酬按期间费用等正常计提了,这样看期间费用的工资和应付薪酬表是对不上的,没有关系吧
第一张表是明细账。应付职工薪酬,他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的,但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢,但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样,搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表,按他2022年12月利润表填那个利润表上去,他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的,我要是按明细账来填吧,就跟他的利润表数就对不上
老师,汇算清缴时工资薪金支出填报数据,账面和个税系统有一万多差额,这个差额是22年的工资在23年支付,有退汇和调增,所以体现在了23年应付职工薪酬科目下面,那我应该按哪个数据填报?是不是按个税系统也就是实际支付金额填写?
老师你好!所得税季度申报时,新增职工薪酬一项中,实际支付给职工的应付职工薪酬 取数 是填写应付职工薪酬 二级科目工资的 本年借方发生额是吧?这里包括给职工发的奖金吗?我们单位去年年底计提了17万的一个奖金,今年25年1月发放的,这次填写 【实际支付给职工的应付职工薪酬】一项里是不是不包括这17万元,谢谢
老师你好,十月报税出现新的填工资的,但是我看了好多视频,有的填写的依据是科目余额表,有的明细账,我看了一下,这两个依据数字不一样,这到底按照哪个应付职工薪酬填
老师您好,老板的亲戚在我办公室,她每次要我帮她打库存表,老师想整整她,用什么方法
地产的开票员有些大顾客要求开排污费和垃圾处理费的增值税普通发票才给租金和管理费,但是排污费和垃圾处理费是非税收入,只能开收据不能开发票。开票员怎么聪明的留痕迹又不引起领导反感。
老师您好,账上有库存,是一般纳税人,如何快速处理库存,除了做无票收入。
老师我刚入职一家新公司,财务经理说他们公司从来没有费用,没有报销,这是种什么情况,一个公司怎么能没有费用呢
地产的开票员有些大顾客要求开排污费和垃圾处理费的增值税普通发票才给租金和管理费,但是排污费和垃圾处理费是非税收入,只能开收据不能开发票。开票员如何做保护自己又不丢工作?
我们公司的个税是按照权责发生制报的,不是按收付实现制报的,当月发的工资,当月就报了,比如9月的工资10月发,10月就会报了这个工资。那么企业所得税的实际支付给职工的应付职工薪酬必须要有应付职工薪酬工资借方发生额减去期初贷方余额吗 。
老师您好,旅游行业差额征税的部分,可以正常抵扣进项吗
董老师,就是这个女老板现在很难为这个男老板,我不想因为我让他这么为难,今天都把这个男老板告到集团领导那去了。我想晚上微信上跟这个女老板聊聊行吗,因为即使我离职了,但是还给别人制造麻烦了。我应该怎么说合适呢@董孝彬老师
请问一下老师,我们跟个人(自然人)合作,我们支付服务费给自然人,由于我们的一般纳税人,可以要求自然人去税务局代开专票给我们吗,他能代开专票吗
从公司基本户可以取现吗?有什么注意事项?
但是我把报表传上去,自动带出来的实发工资那一栏是贷方金额,不是借方金额,视频讲解的不是说借方吗
同学你好 是这样的哦
那是不是要把去年12月的减掉
是的,这个不含去年12月的
那实际发放的报表上数字和个税申报系统的数字不一样,能直接按照个税申报系统的数字填吗
同学你好 这个可以的