你好,你的理解是正确的这里
老师,去年我多计提和多发放工资了,然后在今年冲的,是这么弄的, 借;应付职工薪酬,贷:利润分配—未分配利润 借:银行存款等科目,贷;应付职工薪酬 我想问下我这么做去年的资产负债表没有变化,那我报税务年报是在工资那直接调减就行么,然后只要税务年报对着就行是不,账这么做完变了,未分配利润变了,但是报表没有变化,老师,每个都给我解答下
老师,我们做汇算清缴,事务所叫我们调增,工资薪金调整见图一,每个会计做账是不一样的,工资计提不应该只看应付职工薪酬借贷方吧。以前会计计提工资分录图二,我计提工资分录图三,我看我计提的跟个税申报的一致啊,我做账的方式肯定应付职工薪酬薪酬其实就是发给员工的工资银行存款的金额,那肯定不能看应付职工薪酬就说我要调增吧?
所得税的汇算清缴的工资薪金表: 第一行的账载金额填写本年度应付职工薪酬的贷方本年累计金额吗?实际发生额是应付职工薪酬的借方本年累计金额吗?税收金额是按照实际发生额填写吗?
从基本工资里多扣出来的个税有200元。科目余额表个人所得税贷方有200元。在2023年12月发放工资时,给职工多发了5元。基本工资应该发9000元,实际发放9005元。做分录可不可以为:计提时:借业务活动费用9000贷应付职工薪酬9000。支付时:借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。然后剩余多的个税,借个人所得税105贷其他应付款105还是说先将多余的个税借个人所得税200贷其他应付款200计提工资借业务活动费9000贷应付职工薪酬9000支付工资时借应付职工薪酬9000其他应付款5贷银行存款9005可以这样调整账目嘛?(自己理解的就是多扣的个税再还给个人)
从基本工资里多扣出来的个税有200元。科目余额表应交税费-个人所得税贷方余额200,(是前期从工资里多扣的)个人所得税贷方有200元。在2023年12月发放工资时,给职工多发了5元。基本工资应该发9000元,实际发放9005元。做分录可不可以为:计提时:借业务活动费用9000贷应付职工薪酬9000。支付时:借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。然后剩余多的个税,借个人所得税105贷其他应付款105还是说先将多余的个税借个人所得税200贷其他应付款200计提工资借业务活动费9000贷应付职工薪酬9000支付工资时借应付职工薪酬9000其他应付款5贷银行存款9005可以这样调整账目嘛?(自己理解的就是多扣的个税再还给个人),
老师 印花税是开票和进货数字的总数吗?是不含税价格吧
老师个税经营所得申报记录怎么能查到啊,之前不在这台电脑上申报的,
老师,请问一下2024年3月份支付的代账费,2025年开发票回来可以的不?
老师,营业执照在抖音只能绑定一个账号吗,还是说多个账号都能绑定同一个营业执照啊?
老师好,公司是一般纳税人,买入的二手车卖出后,怎么做会计分录呢
老师,公司10月份开最后一次票就准备注销了,但库存商品里,组成就是些生产成本(人工),实际是以前应做管理费用的人工,准备9月份做账,把这部份调到以前年度损益调整,会有风险吗
你好,请问小规模增值税表中减免税申报表中减税项目1栏期初余额是填销售额还是3%税额?12345栏都需要填什么?
老师您好,我家是小微企业,印花税税率有什么变化吗?采购所料袋用缴纳印花税吗?
老师你好!这个分录是表示本月需要交4139.02的增值税吗?
老师长期待摊费用,是不是必须五年内摊销完?必须平均摊销?
然后我的问题是,有个老会计让我报税,她只给我资产负债表和利润表,我除了看明细账,我还能从哪里看出这个应发和实发数?
实发看自然人客户申报端合计数字,计入成本费用的还得加本月计提数字
老师你说错了,自然人客户端申报了也不一定发了工资了啊,可能一直是欠款啊!
工资申报是发了才申报,没发不可以申报的