你好!报税务年报是在工资那直接调减就行,是的。 年报也对应修改,就可以了
老师,那个他202012的工资,2021年1月多给自己发了2000,1月份跟他说,他说他可以把这2000还回来,当时我在2021年1月账上做了:借:应付职工薪酬2000,贷:银行存款2000(根据回单),现在我反正也要改2020年个税报表,是不是我个税报表上把他工资加2000就好了?然后分录是借:利润分配-未分配利润2000贷:应付职工薪酬2000,我理解的对不对?
老师,我想问一下,我们公司做银行贷款报表,去年分配利润之后,前年资产负债表的未分配利润+去年利润表净利润≠去年年末未分配利润了,那么今年做的利润表还有可能让这个勾稽关系存在吗?是不是只要分配了利润之后,就不相等了!
老师,去年我多计提和多发放工资了,然后在今年冲的,是这么弄的, 借;应付职工薪酬,贷:利润分配—未分配利润 借:银行存款等科目,贷;应付职工薪酬 我想问下我这么做去年的资产负债表没有变化,那我报税务年报是在工资那直接调减就行么,然后只要税务年报对着就行是不,账这么做完变了,未分配利润变了,但是报表没有变化,老师,每个都给我解答下
汇算清缴和财务报表年报。由于12月工资的计提和发放都在1月,故本月做调整分录调整12月的计提分录。由于是小企业会计准则,借利润分配—未分配利润 100 借管理费用-100。月末做结转。最终账上少100,报表勾稽关系不对。请问如何调整?去年利润表的管理费用增100,利润自动少100。去年资产负债表期末的应付职工薪酬增100,未分配利润减100。这样一来,今年的资产负债表的期初就自动变。随后税务局那边重新申报下去年的报表和今年第一季度的报表?是这样嘛?
老师您好,我21年计提了一笔工资分录是借:管理费用-管理人员工资-40万,贷:应付职工薪酬-40万。这个一直没有发放,然后我在今年做22年汇算清缴的时候调增了,现在我在账上本来是做了红字的分录,但是这样报表上显示的管理费用是负数,财务经理要求我用利润分配-未分配利润做,老师那这个分录我应该怎么做呢
老师,请问小规模纳税人开票优惠政策是什么,可以自行开专票吗?
商贸公司,没有进销存软件,如何准确的核算成本??
老师,跨区域涉税事项报告,金额没有开完,下个月是不是要在对方的省的自然人电子税务局进行个税申报呢?
老师,我有一个注册资金是2000多万的公司,要股权转让,我听说金额大了是不是很麻烦,能告诉我好不好转
小规模季报,季度不超30万免增值税对吧,这个30万是不含税销售额吧
1200元劳务个税多少,如何计算的
老师,法人买的电脑,以他的名字开的发票,公司能用吗
老师,你好,我这边一家公司销售面包给对方客户,但是对方在销售过程中有顾客反应质量问题的退货,对方公司对我们的罚款,那要怎么做账务处理
公司转账到个体户法人名下开户行可以吗?个体户没有来银行账户
请问现在开的建筑劳务发票按道理要在外地预交企业所得税,但是如果预计是亏损的,请问可以不预交吗,如果预交是不是后面还要申请退,可不可以直接不交省事点
那我账上的报表,就资产和负债表那,没有变化那个不影响是不,我就做完分录,然后在年报调减就行是吧
你好!是的,就是这样操作就好
老师,我问下,工资改完了,在税务年报那块工资是账载金额多少,然后实际多少,然后调增多少,是不,就是工资那块
你好!是的,就是这样了