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老师,我们是餐饮店,这个月开票金额比实际营业额多,有些是补开了上月的未开票,请问凭证要如何做分录?

2025-10-16 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 15:38

你好你这个上一个月没有开票的时候有没有确认收入的?

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快账用户1791 追问 2025-10-16 15:55

确认了未开票收入,也交了增值税

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齐红老师 解答 2025-10-16 15:56

你好,这样子的话你按照申报的金额来直接做凭证

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快账用户1791 追问 2025-10-16 17:19

可是没有这么多应收

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齐红老师 解答 2025-10-16 17:20

你好,你上一个月应该有收到了钱的呀,收到了一部分钱。

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你好你这个上一个月没有开票的时候有没有确认收入的?
2025-10-16
您好,6月,借应收账款50贷主营业务收入,应交税费应交增值税,7月,借应收账款10贷主营业务收入,应交税费应交增值税
2021-07-22
需要做的小规模的用应交税费应交增值税,然后季度300,000以内不需要缴纳的,再把它结转到营业外收入里面去
2024-04-04
那你反冲多确认的200的猪肉成本就可以
2021-12-02
你好,你们有餐饮的许可证书吗?
2021-03-18
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