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物流公司 如果是付了运费 箱延费 装卸费的话 银行付款时发票都收回来了, 那个应付账款能不做吗? 还是说 必须要做应付账款 然后再做一张转账凭证进费用

2025-10-16 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-16 15:40

付款和收票同步时,可直接入费用不做应付账款;若先收票后付款,就需先挂应付账款再冲销,两种都合规,看业务是否有付款延迟。

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付款和收票同步时,可直接入费用不做应付账款;若先收票后付款,就需先挂应付账款再冲销,两种都合规,看业务是否有付款延迟。
2025-10-16
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-04
你好,这种情况下你对冲一下就行,借其他应付款,贷应付账款。
2024-04-10
你好,实际收到的发票是200,这个管理费用100也不对,都应该是主营业务成本,是这个意思吗?
2025-03-05
你好同学,直接调整往来科目就行,第二笔分录是正确的。
2022-11-07
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