您好,这个开不了专票,他只能开普票
自然人给我们公司提供修理的劳务我们需要付款给他3500元,那么自然人需要去税务局代开发票吗?开多少发票金额?公司是按照多少金额申报个税能付给他3500元?下一年个税汇算清缴自然人会收到退税款吗
你好,我是个人自产自销蔬菜,对方是一般纳税人,要求我提供增值税专用发票,他们要抵扣,我们可以去税务局代开吗
老师,我们租用的办公场地,房东是自然人,我们单位是一般纳税人,房东给我们代开发票,开专票我们可不可以抵扣?
老师,请问我们建筑劳务分包给一个自然人承包,这个自然人下面很多工人,这些工人可以给我们开票吗
请问一下老师,我们跟个人(自然人)合作,我们支付服务费给自然人,由于我们的一般纳税人,可以要求自然人去税务局代开专票给我们吗,他能代开专票吗
老师,更正以前年度增值税申报表,需要补缴,以前缴纳的增值税填写在哪里
老师,个体工商户报经营所得时是按季度的利润报还是按本年度的来报?
老师,请问一下企业所得税申报选择减征咋算的啊?
老师,请问针对电商平台开始申报后台销售数据,小规模国内电商收入填报季度超30万要交增值税,国际平台如亚马逊速卖通这种算出口货物吗?出口不是免增值税的吗?这块增值税如何申报,免增值税吗
一般纳税人100元专票怎么换算小规模3%专票普票和无票,老师可以写一下计算补助吗?
老师如果有异地预缴,请问年底增值税如何结转?
异地预交增值税,税款所属期选成了8月份,本月申报9月所属期税款,预交的金额带不出来,请问怎么办?
出口技术服务 可以退进项税嘛
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快]
城镇土地使用税是什么时候需要报?
我们跟个人合作,他帮我征集拍品等,我们进行拍卖,之后把收取买家的拍卖佣金作为服务费支付给个人,但是买家佣金是我们开票确认收入的,老板不想承担这个税,想把税钱转嫁给个人,如果能开专票,我们可以抵扣进项税,如果没有我们可以把服务费扣除这部分税额剩下的在确认其服务费,合规吗
这种是按实际的确认收入,服务费要对方开发票过来
什么意思, 1.是不是我们可以扣除开票给买受人这个税额,之后支付给个人作为服务费,只要对方接受就行,我们支付多少钱,对方开多少票,哪怕协议没有注明这个扣除的 2.最后结束写服务费对账表,我能注明我们收取买家的佣金多少钱,扣除买家佣金税费多少钱,最后结束服务费多少钱吗,
不能,不能扣除个人的服务费,就是在一码归一码,你们按实际的收入来申报,你们支付的服务费,要对方开发票过来
你搞错了,买受人的佣金我们是按照实际的申报确认收入,我说的是给合作方的个人服务费,能不能这样,我们要让他承担买收入佣金的税额,
这样可以的,没有问题的
服务对账单可以这样明确注明吗,会不会被认定为买受人的佣金不属于我们的收入,应该是个人,我们不应该开票啊
不要这样写,你直接开票就可以
这些服务,服务结束后不是需要做服务结束的一份服务完结结算确认让对方签字确认吗,这样才能代表服务真实性吧
有合同,有发票,有流水就可以
因为合同没有确定的服务费具体金额的,希望完结直接后计算才能得出多少服务费,你确定不需要对方签字的完结服务结算单吗
如果是合同没有具体金额,就按结算单来,要签字
是啊,结算单不是要写明收取买家多少钱,扣除了那些费用,之后剩余的作为服务费给个人吗,那不就得写扣除了这个税吗,又不能写,那怎么办
这个结算单上面你写没事,我是指开票最好不要写
开票我不会写,对方给我开服务费发票也不会写,实际多少钱就开多少,不会备注东西,没必要
是的,那就没事,这个上面你写上可以
还有一种可能的情况,我跟个人签的合同,有可能个人不想另外给我扣除这个钱,他可能用它所在的个体户或者公司给了开专票,可是这样合作主体就变了,到时可以让对方觉得公司写一份委托代签合同的委托书,说之前个人签的合同是代公司签订的吗,
这种你和公司签就可以,然后钱转到开票人账上