你好,一般先抵减之前的欠费

创新公司2020年3月31日资产负债情况如下所示。资产=负债+所有者权益。库存现金(2000)+银行存款(58000)+应收账款(156000)+固定资产(64500)=应付账款(123500)+实收资本(157000)该公司2020年4月份发生下列经济业务:(1)投资者追加投资20000元,存入银行。(2)用银行存款偿还应付账款23000元。(3)替顾客修理物品当即收到现金800元。(4)收到顾客所欠货款45200元,存入银行。(5)购买原材料,价款共计21300元,尚未支付。(6)用银行存款支付本月份房屋租金5800元。(7)购买设备,价值7300元,以银行存款支付5000元,余款尚欠8)替顾客修理物品应收费1500元,尚未收款。(9)用现金支付本月水电费450元(10)用银行存款偿还购货款共计15000元。三、要求:根据上述资料列示经济业务对会计等式的影响,并加计金额,核对等式是否平衡。
创新公司2020年3月31日资产负债情况如下所示。资产=负债+所有者权益。库存现金(2000)+银行存款(58000)+应收账款(156000)+固定资产(64500)=应付账款(123500)+实收资本(157000)该公司2020年4月份发生下列经济业务:(1)投资者追加投资20000元,存入银行。(2)用银行存款偿还应付账款23000元。(3)替顾客修理物品当即收到现金800元。(4)收到顾客所欠货款45200元,存入银行。(5)购买原材料,价款共计21300元,尚未支付。(6)用银行存款支付本月份房屋租金5800元。(7)购买设备,价值7300元,以银行存款支付5000元,余款尚欠8)替顾客修理物品应收费1500元,尚未收款。(9)用现金支付本月水电费450元(10)用银行存款偿还购货款共计15000元。三、要求:根据上述资料列示经济业务对会计等式的影响,并加计金额,核对等式是否平衡。
老师,请问一下,平时买水果招待客户,没有开发票,和水果店沟通好,等到月底 汇总一次性开票。 这样子 平时做分录的时候 借预付账款 贷银行存款 然后收发票的时候 就 借 管理费用—福利费(或者业务招待费) 贷预付账款 这样子可以吗??还是怎么做账更好?
(业务题二】目的:掌握会计要素的划分并熟悉经济业务对会计等式的影响资料:雅洁公司20*1年11月30日的资产、负债和所有者权益分别为280000元,50000元和230000元。该公司20*1年12月发生如下经济业务:。1)投资者追加投资20000租金500元。·6)用银行存款支付本月房屋元,存入银行。。2)用银行存款偿还应付账。7)购买设备,价值7600元,以银行存款支付5000元,款23000元。余款尚欠。3)为顾客修理物品,当即。8)为顾客修理物品应收费收取现金800元。1500元,尚未收款。。4)收到顾客所欠货款。9)用现金支付本月水电费45200元,存入银行。700元。5)购买原材料,价款共计。10)用银行存款偿还以前的21300元,尚未支付。购货款,共计15000元。要求:1)列出各项经济业务对会计等式的影响金额及方向。2)计算20*1年12月31日结转利润后的资产、负债和所有者权益。
(业务题二】目的:掌握会计要素的划分并熟悉经济业务对会计等式的影响资料:雅洁公司20*1年11月30日的资产、负债和所有者权益分别为280000元,50000元和230000元。该公司20*1年12月发生如下经济业务:。1)投资者追加投资20000租金500元。·6)用银行存款支付本月房屋元,存入银行。。2)用银行存款偿还应付账。7)购买设备,价值7600元,以银行存款支付5000元,款23000元。余款尚欠。3)为顾客修理物品,当即。8)为顾客修理物品应收费收取现金800元。1500元,尚未收款。。4)收到顾客所欠货款。9)用现金支付本月水电费45200元,存入银行。700元。5)购买原材料,价款共计。10)用银行存款偿还以前的21300元,尚未支付。购货款,共计15000元。要求:1)列出各项经济业务对会计等式的影响金额及方向。2)计算20*1年12月31日结转利润后的资产、负债和所有者权益。
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师 2025-12—31日 开票系统卡住了 导致一张发票开重复了 现在需要怎么操作,公司是一般纳税人,[抱拳]
增值税专票,年底全部认证抵扣了,进项税额大于销项税额,这月不用缴税,下月多出的下月会不会自动抵减下月的税额
您好老师,自然人电子税务局首次登陆的密码是多少
老师,10月份补的上半年的社保调整费,怎么做账啊
我想问下如果项目超支百分之十该怎么办
老师,请问汽车运输服务公司交印花税是怎么交的?是就按开出的发票交吗?进项要不要交?
营业账簿印花税怎么申报的老师,是按照实收资本实缴的金额算吗,还是按照营业执照登记的实收资本算呢,我们注册资本1000万,只实收了3056000元
老师建设工程审计费需要申报印花税吗?发票开的是审计费
为什么先抵扣之前的呢?依据是什么呢
你好,这样会更简单一些。 不然数据会很乱比如有的人支付了21年123月,24年456月,25年134679月,你这样去对的话,会很乱。
那顾客9月欠费,10月份交了费用并且备注是交10月的费用那是应该怎么收呢?
你好,你如果想按你说的做,可以。只是对账麻烦 你就写清楚是10月的。然后自己做个表,去登记这个客户收了哪几个月,哪几个月没收。
支付了的,就在对应月份画√
我可以问管家付的是几月份的款,到时候顾客扯皮也是找管家?
你好,这个就看公司内部制度的安排了。一般跟对方确认,然后开收据写清楚