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我是物业借调到地产的开票员收款员,客户银行转账了一笔钱没有备注是几月的租金或者管理费或者水电费等,如果顾客前期还欠费,收款员是收入欠费月份还是当月呢?

2025-10-16 21:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-16 21:07

你好,一般先抵减之前的欠费

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快账用户6546 追问 2025-10-16 21:18

为什么先抵扣之前的呢?依据是什么呢

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齐红老师 解答 2025-10-16 21:20

你好,这样会更简单一些。 不然数据会很乱比如有的人支付了21年123月,24年456月,25年134679月,你这样去对的话,会很乱。

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快账用户6546 追问 2025-10-16 21:32

那顾客9月欠费,10月份交了费用并且备注是交10月的费用那是应该怎么收呢?

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齐红老师 解答 2025-10-16 21:39

你好,你如果想按你说的做,可以。只是对账麻烦 你就写清楚是10月的。然后自己做个表,去登记这个客户收了哪几个月,哪几个月没收。

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齐红老师 解答 2025-10-16 21:39

支付了的,就在对应月份画√

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快账用户6546 追问 2025-10-16 21:43

我可以问管家付的是几月份的款,到时候顾客扯皮也是找管家?

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齐红老师 解答 2025-10-16 21:50

你好,这个就看公司内部制度的安排了。一般跟对方确认,然后开收据写清楚

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你好,一般先抵减之前的欠费
2025-10-16
你好,学员,这个做账没问题的
2022-12-11
你好 (1)%2B银行存款(20000)=%2B实收资本(20000) (2)-银行存款(23000)=-应付账款(23000) (3)%2B库存现金(800)=%2B未分配利润(800) (4)%2B银行存款(45200)-应收账款(45200) (5)%2B原材料(21300)=-应付账款(21300) (6)-银行存款(5800)=-未分配利润(5800) (7)%2B固定资产(7300)-银行存款(5000)=%2B应付账款(2300) (8)%2B应收账款(1500)=%2B未分配利润(1500) (9)-库存现金(450)=-未分配利润(450) (10)-银行存款(15000)=-应付账款(15000)
2022-09-26
学员 你好 库存现金(2000)%2B银行存款(58000)%2B应收账款(156000)%2B固定资产(64500)=应付账款(123500)%2B实收资本(157000)。计算过程见下表
2022-09-26
您好,您这个是什么操作。
2023-10-12
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