您好,你是指怎么做账吗?
一般纳税人查补以前年度增值税,本期有留抵增值税,且查补以前年度增值税大于本期留抵税金额,如何财务处理?增值税申报表如何更正申报?
老师,请问下税务局需要我们补前几年的收入,那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好?还是只更正汇算清缴那张申报表就好?以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正?
老师,补缴以往年度的增值税,在申报表中怎么填写呢
增值税报表填错了但已经缴纳增值税,是否可以在当月15日前更正申报和退出多缴纳的增值税?
老师,我本月申报上虞的增值税,已经缴纳了,现在需要更正申报,需要补交,那之前交的填写在哪里呢
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
申报表怎么填写
这个你更正以前的增值税报表就可以,在电子税务局搜更正,找到要更正的表
看最前面问题
你说的都知道,就是需要补缴增值税,以前缴纳的增值税填写在哪里
这个以前交的不用填写,你按更正后的来交就可以
这个只是按差额来交的
只填写这次补缴的销售额
如果只填补缴的,那报表会不对,这个直接更正前面的报表,把少的加上就可以
加上去,增值税都得缴纳,怎么填写只缴纳补缴金额
你把前面交过的写在已缴税费里面就可以,这样就只会按差额来交了
不能按你说的这样来申报的,这样会出问题的
没有已交税款
有的,你把这个表拍我看下,我上次更正就是这么操作的
老师你看下
两个合起来
第23行,这个地方,填这里就可以
试了好几次不行
是因为什么原因不行,上面显示什么了?
提示这样
可能是系统的原因,我上次可以操作,如果网上更正不了,可以去窗口,或直接全额交,然后前面的申请退税,最好还是去窗口