您好,你是不想加计抵扣了吗还是什么
加计扣除的研发费当税前可扣除的金额大于实际发生额时,是用调减吗,我觉得当可扣除的金额大于实际发生额时不是不用调整的吗,为什么要调减啊?
老师。这个研发加计扣除里面。其他相关费用的金额,是要放在经限额调整后的其他费用里面吗。我不填这里的话。研发费用总合计就没有加上其他费用
在计算应纳税所得额可以扣除的几个标准下哪些情况下可以不进行纳税调整?
请问研发费用如何入账,加计扣除的金额在哪里调整?
研发费用加计扣除100%,是不是在扣除研发费用成本的后,再调减一样金额的研发费用
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
是的,直接形成产品对应的材料已经调了,其他还可以怎么调整
您好,这个的话,其他费用,那个不超过10%的可以调减
研发人员工资可以是记在研发费用,但不加计扣除吗?
对,那是可以的和这个
什么情况下可以呢,比如一个人研发兼管理,那他的工资是不是不能加计扣除,但是这样能记研发费用么?会不会后期让调整到管理费用?
就是相当于全职那些可以,兼职,以及临时的不行
不直接参与研发,负责研发管理的,是不是也不能加计?
嗯,管理的这些也不行
那管理的这些研发费用是可以计入吗?只是不能加计扣除?
可以计入,不加计扣除就行