对的是的,是这么做的

老师好, 我是小规模的纳税人,开了专票普票电子发票,有5个点的差额征收,也有正常的3个点,现在总计超了45万,要交增值税,请问我怎么填写增值税申报表数据,谢谢
老师,在小规模纳税人和定期定额5万小规模纳税人下,增值税申报表里小微企业免税销售额和未达起征点销售额,这两个是怎么填?季度报下,1种情况是只开普票不超45万;一种是只开普票超过45万;一种是开了专票,普票,但合计不超45万;一种是开了专票,普票合计超了45万。
请教一个问题,2019年是小规模纳税人,开了3个点的普票,然后这个工程没有完工,就转了一般纳税人,那这个未完工企业可以走简易征收开3%税率吗?
请教一个问题,2019年是小规模纳税人,开了3个点的普票,然后这个工程没有完工,就转了一般纳税人,那这个未完工企业可以走简易征收开3%税率吗?
老师你好 就是小规模纳税人开了1%的专票 又开了一部分免税的普票和一部分1%普票 请问这个申报的时候计税依据填在小微企业免税销售额栏下面的未达起征点销售额是吗?一季度开票金额没超过30万
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话会计分录写?麻烦老师重新写一下会计分录和金额对应录入,前面的回复太乱了
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话会计分录写?麻烦老师重新写一下会计分录和金额对应录入,前面的回复太乱了
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000(或换不含税金额14851.49),贷:应交增值税-销项税额148.51。这样做视同销售那笔会计分录不平,,按不含税入账那结转成本也是平不了,看了老师上面的回复,,我更是不明白了,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢
这是一张采购提交的加工费单子,有的她知道是什么项目有的不知道,知道项目的会计让我直接做账借生产成本贷银行,不知道项目的会计让我记制造费用贷银行 这样做合理吗
请问老师年底盈余公积是必须计提吗
上缴税费总额里含个税吗
一般纳税人公司卖了一辆二手车,是按开票金额交增值税吗
汇算清缴补交税费 借所得税费用 贷银行存款 借以前年度损益调整 贷所得税费用(小企业会计) 老师分录对吗?
你好,我想请教一个问题,就是2026年的新规不是不允许企业以借款的流动频繁进账嘛?进账太多,那如果账上没有钱,要给员工交工资,那儿交社保,那是以什么名头进公司呢?又不能以投资款的形式进
请问存入银行的保证金是记到其他货币资金还是记到其他应收款?
如果3个点发票专票20000,普票30000,5个点的发票专票50000,普票-70000,这个5个点的普票应该填写在申报表交税的地方那里还是免税那里呀?
之前没交税在10行填写就可以 其他的不填写
10行可以填写负数吗
是的 填写负数 但是自己申报不了 得去税务局
如果当时交过税的话是填写在5个点上面交税那里吗
是的对的是的对的。
还得问一下你税务局那边能给你退税吧 普票的不好退