你好,免税的含有1%的普通发票在第十栏,专票的在第一行和第二行里面填写,然后减免的2%只填写专票1%不含税的销售额乘以2%算就可以的。是个体户的吗?

老师好,我公司是小规模纳税人,开具普通发票,但是开具了5%的税的货物销售发票,开了一部分1%的普通发票,不超季度45万,在免征额第10栏填写了销售额,但是税额不合适,应该怎么填写报表?
“2023年小规模纳税人,专票,普票均按1%税率开,月销售额10万(含专票),季销售额30万(含专票),普票部分免征增值税,超过了全额按1%缴纳增值税。”老师,如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗?
老师你好,小微企业季度销售额未达到30万,专票开了5万,在填季度增值税申报表时,是不是把专票的金额填在主表第二栏,普票金额填在第十栏(小微企业免税销售额)就可以了啊?还需要填附表吗?
老师好,小规模季报,开了专票3个点,还有普票合计未超30万,我填报表增值税的时候,1栏填3个点的专票不含税销售额,普票部分第10栏是要减掉这个专票部分的不含税金额吗
老师,小规模企业 ,1-3月的销售额已超30万,有部分是开了专票,有部分是开了普票,专票是正常交税,普票这部分是填在免税销售额这里对吗
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
是私营有限责任公司算是个体户吧
不属于个体户,在第十行里面填写。
减免的专票那2%填写在多少栏里?
你好,应该是主表16行还是18行,你看一下你自己的吧,应纳税减征额,反正是这一个。
那这个专票还是填在第一第二行里?普票填在第十行吗?
对的,是的,是这么做的。
我专票开了不含税金额是71564.36税是715.64%我填专票 是用71564.36*0.02=1431.28这个金额填在应纳税减征额栏吗?
对的,是的,是这么做的。
那普票和免税哪里有一部分0税率的有部分1%的都一起填在第10栏,下面税款计算那栏自己弹出那些小微企业免税额不用管?
也是按照免税的税额3 来
老师是这样填的吧?
对的,是的,是这么做的。
老师麻烦你了辛苦了感谢 还有就是这个企业是做广告服务的有个文化事业建设费申报(营改增)这个表是要把增值税那里申报了自己会谈出来需要交多少钱吗?
社交文化事业建设费的是多少?你们是差额吗?允不允许填写扣除?
我没搞过这个事业建设费用都不懂要不要自己填?
开的是什么业务的发票?
给那些单位开的广告费印刷费横幅之内的
(1)广告代理收入需要缴纳文化事业建设费;(2)广告发布收入需要缴纳文化事业建设费;(3)广告宣传收入需要缴纳文化事业建设费;(4)广告播映收入需要缴纳文化事业建设费;(5)广告展示收入需要缴纳文化事业建设费
看下里面有这些内容吧。