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备用金属于借款吗?年底前要还回来吗?如果要还回来有没有其他方式?因为钱已经用掉了 平时公司产生的房租,水电,话费,发货费,日常办公等产生的费用没有发票要怎么报销?

2025-10-17 07:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-17 07:45

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-17 07:49

您好,备用金算你向公司借的钱,年底前必须处理掉,处理方式不是让你掏钱还,而是拿你花钱后得到的发票去报销冲账,比如你借了5000元,拿5500元发票报销,公司再补你500元,拿4500元发票报销你就得还500元,分录是借:费用类科目4500元 贷:其他应收款4500元;没发票报不了销,你得想办法补,比如水电话费上网补打,房租找房东去税务局代开,小额的要收据和转账记录,但最稳的还是发票。

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1.作为应收款处理:您可以在公司的账目中设立一个“应收款”科目,将代缴的电费作为应收款进行记录。当您从租客那里收回电费时,再冲减应收款。 借:应收款 - 租客姓名 贷:银行存款 - 对公账户 当您收到租客的电费款项时,可以这样做账: 借:银行存款 - 对私账户 贷:应收款 - 租客姓名 这样可以准确记录您的应收款项,并且在租客没有及时付款时,可以按照会计准则计提坏账准备。 1.作为垫付款处理:您也可以将代缴的电费作为垫付款进行记录。在这种情况下,您可以设置一个“其他应收款”科目来处理这一费用。 借:其他应收款 - 租客姓名 贷:银行存款 - 对公账户 当您从租客那里收回电费时,再冲减该科目。 借:银行存款 - 对私账户 贷:其他应收款 - 租客姓名
2023-10-08
你好,可以的,这样没有什么问题
2021-10-18
冲销原错误往来:红冲 2024 年 9 月分录,平掉 “其他应收款 - 京东商城” 和 “其他应付款 - 法人”; 按实际入账:有票→入管理费用(附票 );无票→入管理费用(附证明 ),但汇算调增; 汇算处理:已做汇算的,补充申报调整(有票补扣,无票调增 )
2025-06-06
同学你好 这样做就可以的
2021-07-14
你好,你公户直接支付就行,实际业务按照实际业务来做就行,只不过是没有发票,你汇算清缴的时候,纳税条子你账上该怎么做还是怎么做。
2023-08-11
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