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我单位公司是服务公司,员工有项目时负责项目,也负责办公室业务,项目的工资当月不能结转成本的部分,计提时,应该怎么做分录?挂在哪个科目名下合适?

2025-10-17 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-17 08:57

那个人的工资直接计入主营业务成本

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快账用户4046 追问 2025-10-17 09:01

可是当月没有收入?收入要等到项目完成一定比例时才有收入,收入跟成本不应该是一起结转吗?

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快账用户4046 追问 2025-10-17 09:02

比如说,我8月有项目工资5千,但是收入要等到10月份才有,假设我8月计入了主营业务成本,等10月有收入的时候,我怎么结转呢?

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齐红老师 解答 2025-10-17 09:05

当月没有收入就计入劳务成本,以后月份转入主营业务成本

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快账用户4046 追问 2025-10-17 09:07

系统里面没有劳务成本,我在哪个科目下面建一个2级科目呢?

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齐红老师 解答 2025-10-17 09:09

修改一个成本科目作为劳务成本就行

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快账用户4046 追问 2025-10-17 09:11

好,谢谢老师

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快账用户4046 追问 2025-10-17 09:11

我挂在管理费用下面,这样合适吗?

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齐红老师 解答 2025-10-17 09:12

没开始经营才可以计入管理费用

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快账用户4046 追问 2025-10-17 09:16

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-17 09:16

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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快账用户4046 追问 2025-10-17 09:19

老师,我想咨询一下,一笔委托外单位的研发,我在2024年入账到了主营业务成本中,2025年本月我想调到研发费用-费用化里面,怎么进行分录的调整?

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齐红老师 解答 2025-10-17 09:23

借:研发费用-费用化 贷利润分配未分配利润

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快账用户4046 追问 2025-10-17 09:26

我做账时,是借:主营业务成本贷:银行存款。现在我要怎样做账?我感觉您说的这个有些省略过程了,我看不明白

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齐红老师 解答 2025-10-17 09:27

你要调整就按我说的那样调账。要看明白就只有看凭证后边的附件

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那个人的工资直接计入主营业务成本
2025-10-17
你好 你们当月没有确认收入的吗
2020-12-21
同学你好 这个就是 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2020-09-22
那你们的人工工资和项目挂钩吗 根据项目金额拿提成的吗
2019-10-08
同学你好 按照对应的工时分配
2021-03-12
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