同学你好,我给你解答

请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!应收账款一直为负数怎么办
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评谢谢,科目挂错了.怎么写摘要来调整分录
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师我的预付账款挂了很多怎么办
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师支付的专利年费正规怎么做账
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,收到稳岗补贴如何做账
请问老师,购买工业用锂电池9800元,要不要入固定资产。
老师 账载金额招待费和税收金额怎么填
我想问下,从代理记账公司接账,但是账很乱,我调的话,责任会在我嘛
老师,2月份不交养老保险,停保那个日期现在选1月还是2月
老师 公司购买的车辆保险 如果开专票能抵扣吗
老师 月底结转生产成本的分录是怎样的 麻烦写下 是全部一次性结转吗
老师,小规模纳税人季度还是30万免税吗?如果一个月开50万的票吗,是按照50万减去免税的30万来交税,还是直接按照50万来交税呢
计提10万房租费,会计分录怎么做
我想问下,从代理记账公司接账,但是账很乱,我调之前的话,责任会在我嘛,或者有什么隐患?
财政部 税务总局公告2026年第9号 和之前的增值税的区别在哪
先一笔笔查找原因吧 针对 原因 来考虑调账的方法
好的,谢谢老师,刚刚问了这个是以前为了向银行贷款,银行要求贷款资金要用于生产经营购买材料,所以才挂账了
那就是说,实际材料并没有来,但是,钱是出去了 最后,这个钱是不是又私下 给了老板
不是的,最后钱就是导出来后用到了实际经营
那么,实际经营的【进项发票】收回来时,把 预付账款 冲销掉就可以
实际经营的进项票是多个厂家购买,冲账也是冲多个厂家的应付账款啊,然后还好实际经营可能也包含工资,社保,税法等
逻辑是这样的 贷款来了时, 借:银行存款 贷:短期借款 对外支付时 借:预付账款 贷:银行存款
这个钱出去,总得有个落脚的地方 那么,这个钱被给了谁,比方说 实际在老板手里, 他用于生产经营时 借:原材料 贷:预付账款 借:应付职工薪酬 贷:预付账款
如果说,发票来了 借:原材料 贷:应付账款 支付时 借:应付账款 贷:银行存款 这样处理的话,相当于 根本就没用那笔钱,
好像明白了,我还以为要开票,那过这么久了好难查了,是不是叫他们把钱列个流水单,我一一消账
对的。列个清单出来, 还得查 和 哪个科目对冲。 肯定账上除了 预付账款外。还有其他科目也有遗留