要求你写说明吗?还是怎么了?
老师您好,请教一个问题,我在申报期申报了12月份的个人所得税,显示成功了的,后来申报期结束我查询的时候发现看到不12月的申报表,打电话问税务局结果说可能由于系统和网络原因没有申报上,说不管啥原因只能到专管员那里去弄整改责领书然后补报。我想请问的是我能不能在2023年2月申报1月个税的申报期补报2022年12月的?还是必须去找专管员?我在网上看到个税系统可以在申报期补报其他月份的,也不知道是不是真的,麻烦解惑,谢谢。
老师您好,建筑行业挂靠人员本单位不给发工资,只给上社保,在个税系统里把单位部分的社保填写在应发收入那里,个人的部分填写在专项扣除里面,都是按社保金额来计算出来的数,这样填完后,实发工资就是0元,这样报个税,后续税务那边觉得这样有没有问题,会不会提醒财务人员。
你好,请问下,老师,工会经费怎么理解。可以打个比方吗。我现在遇到了一个问题。我的工资单上应发工资是9100多,个税申报也是9100多,然后扣除保险和个税400多,最后实发是8560元,这里都没问题,关键是最后您的工资已到账金额为7860元。扣下了700元,然后去公司问了下,回复是,我们的工资里有员工的工会经费,不好给员工。然后从我们的工资里扣下来什么什么的。我没明白,也没好意思多问,这到底是怎么一回事。我的个税申报每个月都要多申报700元。但实际又不发给我。什么工会经费什么意思
专管员说我公司2022年所得税汇算清缴收入与2022年开票软件收入存在100万的误差,说我开票软件开票了三百多万,但我所得税申报只申报了两百多万。然后说我2022年企业所得税中申报的工资薪金为0,自然人电子税务查不到。但是经我自查,我的开票软件的确开票了两百多万,并且也进行了个税申报,也有记录,网上登陆自然人电子税务局可查询且与我申报的无误差。请问为什么专管员那边的系统会与我实际开票软件有误差,并且查不到我的个税申报记录呢?请问这种情况对企业会有影响吗?
老师您好,我25年以前是小规模纳税人,现在是一般纳税人,23年12月份我没开蓝字发票,但是红冲了23年6月开的721360.38元的发票,当时申报增值税的时候跟税管员协商了因为23年最后一个季度都没有开蓝字,只是红冲了, 所以就没填红冲负数的数字,就把23年4季度增值税按零申报了,然后24年第一季度申报的时候开了蓝字1185475.73元,申报的时候跟又跟税管员协商把红冲的那一部分收入721360.38元减去,也就是实际申报了478821.69元,现在我的问题是我做24年汇算清缴,然后我的增值税24年申报的的年末累计数就成了4969732.58元,但是我的电子税务局显示的还是5676386.62元,这中间有个差额也就是刚好冲掉的那部分721360.38元,老师我这种情况应该按那个 收入申报合适呢
郭老师,我是刚刚咨询您的,还没问完
老师您好,我们中标一个给会客厅采购家具的标,招标人给我们款项时,我们要开具发票给他们,那我们开采购家具的发票?那账务上要怎么处理呢?事实上我们也就是挣个差价
咨询下:以往年度的交通费用 和 今年的交通费用,如果报销,流程、付款摘要怎么处理吗?
职工离职,工资结清证明应该怎么写
老师,请问服务型企业,没有其他成本,只有人员工资和社保公积金,人员工资分配到项目成本上,做账的时候只把工资计入成本,不把对应人员的社保公积金计入成本可以吗?
老师好,实收资本报表填写错误可以重新更改申报吗?24-25年第二季度都是错的,这个季度可以修改后提报吗?会不会税务局稽查
老师您好,我公司是一般纳税人第一次产生出口货物的业务,销售的是调料,是不是先做出口备案,然后销售发票开普票零税率的,不能开专票,进项发票不能再抵扣,要办退税是这样吗?
税务注销,工商注销后才注销银行账户对吧
老师,折扣和售后折让是分别在哪种情形下才会涉及?两者的区别是什么?
企业所得税申报表中研究开发费用按100%加计扣除的金额怎么做分录
要写说明,但是专管员那边说我不是这个原因,我现在不知道怎么找原因了,说是让我自查
知道几月份的所属期吗 去你电脑找到统计确认 然后和工资表核对下 离职的单独找 因为他不统计在内