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请问这道题他在算递延所得税资产的时候,为什么只算了第二项和第三项产生的递延所得税资产,第一项的递延所得税资产和递延所得税负债不需要加减吗?

请问这道题他在算递延所得税资产的时候,为什么只算了第二项和第三项产生的递延所得税资产,第一项的递延所得税资产和递延所得税负债不需要加减吗?
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2025-10-18 12:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-18 12:50

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-18 12:52

您好,这道题只算第二项和第三项是因为第一项的递延所得税资产和负债是2023年年初就已经存在的期初余额(可抵扣差异1200万×25%=300万,应纳税差异2000万×25%=500万),在计算2023年当年的所得税费用时,只考虑本期新增的变动额,而第二项(设备折旧新产生可抵扣差异520万,对应递延所得税资产增加130万)和第三项(存货跌价新产生可抵扣差异30万,对应递延所得税资产增加7.5万)才是2023年新发生的,所以只需处理它们。因此2023年所得税费用 = 当期应交所得税 (8028万×25%=2007万) - 新增递延所得税资产 (130万%2B7.5万=137.5万) = 1869.5万,但题目选项A 2007万是忽略了这个137.5万的变动,可能解析有误。

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快账用户7816 追问 2025-10-18 13:54

那在计算什么的时候,要把期初的递延所得税资产和递延所得税负债算上去呢?

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齐红老师 解答 2025-10-18 13:59

 您好,因为第一项(期初累计差异2000万和1200万)所对应的递延所得税资产(300万)和负债(500万)是2023年1月1日已经存在的“期初余额”,它们在2023年这一年里如果没有发生转回或新增,余额就不会变动;而计算2023年“当期”的所得税费用,公式是“所得税费用 = 应交所得税 %2B 本期新增的递延所得税负债 - 本期新增的递延所得税资产”,这个“新增”的部分只来自于当年新发生的业务,也就是题目中的第二项和第三项,所以解析只算了这两项

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快账用户7816 追问 2025-10-18 14:17

那是不是如果要算2023年末递延所得税资产和递延所得税负债余额或者2023年所得费用余额的时候,就要把期初的算上去,是吗?

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齐红老师 解答 2025-10-18 14:19

 您好,您理解得完全正确。在计算2023年末的递延所得税资产和负债的余额时,公式是“期末余额 = 期初余额 %2B 本期增加额 - 本期减少额”,这时就必须把期初的300万资产和500万负债算进去;而在计算2023年全年的所得税费用总额时,其完整公式为“所得税费用 = 应交所得税 %2B (期末递延所得税负债 - 期初递延所得税负债) - (期末递延所得税资产 - 期初递延所得税资产)”,这个公式本身就包含了期初数的影响,只是当期内期初数若无变动,其差额为零,对当期费用无影响

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递延所得税资产是资产,会增加净资产,所以会加上,递延所得税负债是负债,减少净资产,所以会减去。--算商誉也是根据考虑递延所得税后可辨认净资产公允价值,一样是是加递延所得税资产、减递延所得税负债的
2021-05-21
你好,会计上确认收入2000*90%,税法上确认利收入2000,产生可抵扣暂时性差异2 000×10%,递延所得税资产=200*25%=50;会计上确认成本1500*90%,税法上确认成本1500,产生应纳税暂时性差异1500×10%,递延所得税负债=150*25%=37.5
2021-09-11
学员您好, 41题求所得税费用=递延所得税负债期末-期初-(递延所得税资产期末-期初)=-20+30=10
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