您好,这个是你做账可能数据录错了
老师,我们应缴纳的增值税比税务局实际扣的多了一分钱,那这种情况我怎么计提,怎么做账务处理
老师,我们应缴纳的增值税比税务局实际扣的多了一分钱,那这种情况我怎么计提,怎么做账务处理
老师您好,我想问一下,一般人去年12月份增值税报表里的销项税额比账目上多申报了0.07元钱,现在账上一直挂着0.07元,这种情况要怎么处理?
老师您好,请问增值税票面开成了免税,申报增值税的时候按1%税率换算申报,现在入账按发票票面税额入账,导致实际缴纳增值税比账本上多,但账上收入比增值税申报表上多,这种应该怎么处理呢?
老师,增值税电子税务局二季度税额是15213.7,电子税务局增值税纳税申报表,应交税额是15213.76,我做的账也是15213.7,这种情况是怎么办
第三季度所得税预报表中,职工薪酬中计入成本费用的应付职工薪酬和支付给职工的职工薪酬这两个数怎么填? 我举个例子比如 2211-应付职工薪酬,科目有二级明细,2211.01是职工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利费, 2211.04 是工会经费, 2211.05 是教育经费 2211.06 是公积金, 回答的方式第1个数取某某科目的借方或贷方 第2个数去某某科目的借方或贷方 如果需要几个科目合计取数,那么就说哪几个科目合计的借方或贷方。
老师您好!2025年交纳的2024年残保金计入哪一年
请问老师,在生产中消耗的黄油、期、胶带等辅料怎么做成本核算?就生产四中型号的设备按品种法做成本核算?
老师社保断了两个月,没补缴吗
这样理解发现金工资,企业能避税
老师好,咱们是一间餐饮公司,旗下有8家门店,公司跟门店之间呢,是总公司与分公司的关系,各分店的那个资金收入流水是统一进入总公司账户,由总公司统收统支那咱们这个报税这一块增值税和所得税应该分别怎么报?
老师,请问我们公司做汽车融资租赁,有很多车,那入账按一辆一辆来核算吗?
会计学堂退费是真的还是假的?
老师您好!请问开具外管证是出纳还是主办会计开具?
第三季度所得税预报表中,职工薪酬中计入成本费用的应付职工薪酬和支付给职工的职工薪酬这两个怎么填?
你通过营业外收支来调平就可以
我查了账,都是合适的,也没发现错误
是不是以前留下来的问题了
没有,只是这个季度的
如果查不出来,你直接调平就可以
那应该怎么调平呢?
账上多计提了
借:应交税费
贷:营业外收入
好的,谢谢老师
这样做,如果税局,审计查的时候有没有什么问题
都计入收入交企税了,一般不会说什么