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老师您好,我想问一下,一般人去年12月份增值税报表里的销项税额比账目上多申报了0.07元钱,现在账上一直挂着0.07元,这种情况要怎么处理?

2022-06-08 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-08 16:58

借营业外支出,贷应交税费。

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借营业外支出,贷应交税费。
2022-06-08
同学,你好,具体做抵减是什么时候发生什么时候做分录的,
2022-04-01
你好,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。你参考一下这个https://www.acc5.com/news-shiwu/detail_13344.html
2022-04-01
你好 ,你这里没有未交增值税的余额怎么交的20000增值税啊,可以问一下前任会计吗。
2025-02-26
您好,申报表中不需要处理,账务上结转下就可以。
2022-01-07
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