您好,季度支付租金计入管理费用-房租里面,开办费要摊销的,银行利息收入是贷方财务费,餐饮固定资产可以整体折旧
老师帮我看看这几个题 1.[单选题] 短期借款所发生的利息,一般应记入的会计科目是 A管理费用 B投资收益 C财务费用 D营业外支出 2.[单选题] 企业在转销已经确认的无法支付的应付账款时,应贷记的会计科目是 A其他业务收入 B营业外收入 C盈余公积 D资本公积 3.[单选题] 对于预收货款业务不多的企业,其所发生的预收货款可以通过以下账户进行核算 A应收账款 B应付账款 C预付账款 D其他应收款 4.[单选题] 下列属于长期负债的项目是 A应付债券 B应付票据 C应付股利 D应付账款 5.[单选题] 长期借款利息的计算和支付,应通过以下科目核算 A应付利息 B其他应付款 C长期应付款 D长期借款 6.[多选题] 企业的下列筹资方式中,属于长期负债的包括 A发行3年期公司债券 B发行9个月的公司债券 C向银行借入2年期的借款 D融资租入固定资产的租赁费 E发行普通股票 7.[多选题] “长期借款”科目的借方反映的内容有 A借入的长期借款本金 B应计的长期借款利息 C偿还的长期借款本金 D偿还的长期借款利息 E偿还的应付债券利息
问题一:A欠了债务,房子在银行被抵押,能力还款,又逾期。A会找我们公司,我们公司会以400万收购A房子,不是实际收购,在公司名下的那种,先付定金给A,帮A撤掉房子的抵押,陆续会支付满400万给A,(400万大多数情况公司会找资方出款,等第三方买家回款了,支付资方本金利息,资方转个利息钱)撤掉抵押后,房子找第三方买家交易,让客户开个交易银行账户,把账户控制在公司,买家付款后,还完资方本金利息后把钱转回私户。有时没找到买家之前,A还有其他欠款利息,由公司承担,每次账户钱不够,会由四个老板按比例打钱进私户,有盈利按比例分配,是完结一个案子分一个,如果按正规做账,这种情况怎么弄?这属于什么行业 ?如果开票税目是啥?如果是一般纳税人,税率是多少? 问题二:公司业务是收购不良房产,以低价收购有负债的个人住房再找买家卖出,解决个人债务,赚取差价,收购中涉及到找资方垫资,支付资方利息。没有走公账,只记流水,之后经常涉及债权收购,怎么走公账?盈利了是记营业外收入吗?全额交所得税吗,能抵减公司日常费用成本吗?若以后经常收购,可以算作主营业务吗,这种收购债权,可以做主营收入吗,这种收购债券需要取得资质吗?
老师你好, 1.我们公司去年12月给关联公司开利息收入的电子普通发票,当时开的是6%的资金占用利息发票,会计分录是 借:财务费用-利息收入 -10000 应收利息 10600 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 600 2.今年发现与关联方之间的资金往来属于集团内的统借统还,是免税的。所以在本月对去年12月的发票开了同金额的红字电子普通发票,然后重新开了税率为0%的蓝字电子普票。 3.我现在的疑问是,对于去年的差错我在本月应该怎么更正,会计分录怎么做?本月编制资产负债表和利润表时要对上年的差错进行调整吗?纳税申报报表要怎么调整?
1、下列费用中不属于财务费用的有( )。 A、利息净支出 B、保险费 C、支付给银行及金融机构的手续费 D、汇兑净损失 2、新会计年度开始,启用新账时,( )可以继续使用,不必更换新账。 A、现金日记账 B、总分类账 C、销售明细账 D、固定资产卡片账 3、( )不是各单位必须设置的会计账簿。 A、总账 B、现金日记账 C、银行存款日记账 D、备查账 4、记账后,如果发现记账凭证中应借应贷的会计科目错误,可采用下列方法更正( )。 A、划线更正法 B、红字更正法 C、补充登记法 D、查询核对法 5、( )是对企业财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述。 A、财务报告 B、资产负债表 C、利润表 D、财务报表
你好...比如我们A公司跟B公司签了一份融资租赁合同..每月还本付息..购买的固定资产到期是B公司的...C 公司是A公司的全资股东...B公司把第一期的还本付息200万转转了C公司..假设利息是50万..本金是150万...收到的本金150万..C公司给A公司开了收据..利息给50万开了发票(不含税金额是45万.税5万) 那请问C公司的账务处理现在写的是 借:银行存款 贷:主营业务收入 195 应交税费-增值-销项5 现在想要调整..应该怎么记合适
老师:期间损益自动结转后,本年利润数在贷方,但是出利润表后,利润是负的,这个怎么理解?
现代服务*机耕费申报印花税的时候属于哪类合同?
我是小规模,请问开具普票出去,比如开具的是1个点的101元含税发票,请问凭证应该处理,需要分录,谢谢
社保缴纳并计提 --分录对吗 缴纳社保 借:管理费用-社保 (企) 其他应收款-社保(个) 贷:银行存款 扣回个人 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保 库存现金 结束 这个分录有啥问题没
老师你好,进项税额转出,账是红冲啦,但是申报表没报,还是去年2024年6月份,现在2025年啦跨年啦,进项税额转出,请问老师能申报么?急急
凭证装订要买装订机吗?
请问我是小规模,收到一张租赁9个点专票,比如金额是109的含税,请问凭证应该怎么处理
老师,付款申请单是干嘛的?什么是付款申请单呢?
老师 就是这个季度申报所得税时 填写职工薪酬那里是本年累计金额 那么 1月份申报时 又填 本年累计金额吗?
老师,8月账计提多了2700元,工资,不知道是那里怎么办,看了7.8月账看不出
请问季度租金需要摊销吗?比如交的2.3.4月的
要的,先计入预付账款,再转到管理费用
先记一个月管理费用,2个月预付是吗?谢谢
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:预付账款