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限额扣除的计税基础就是税法允许抵扣的金额吧5000*15%=750,答案为什么是250呢?
捐赠不允许税前扣除,为什么税法上的计税基础是0?
老师,企业投入基础研究支出加计扣除,基础研究支出指什么
老师,加计扣除的意思是是不是在原来扣的基础上再允许多扣一些,那具体到计算呢
研发费用加计扣除,只能扣除费用化部分吗?资本化部分在什么情况下不允许加计扣除
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
您好,境外基础研究不是完全不允许加计扣除,而是按委托境外研发的统一规则处理,企业委托境外机构(不含个人)做研发包括基础研究,可以按实际发生费用的80%计入,再和境内符合条件研发费用的2/3比大小取小值作为扣除基数,比如境外花600万就按600万×80%等于480万,境内研发费1200万则2/3是800万,取480万为上限,再按100%加计扣除,最终能多扣480万,但超过部分不能扣,且必须留合同、付款凭证等资料备查,关联方也可以扣只要证明交易公允。
书上说不能加计
您好,图片信息和当前政策规定,境外基础研究不允许加计扣除的原因是:符合加计扣除条件的基础研究仅限于境内开展或资助境内机构的研究。 具体来说,企业出资给境内的高校、科研机构等进行基础研究,可以享受100%加计扣除优惠;但若研究活动发生在境外,或委托境外机构开展,即便属于基础研究,也不适用该优惠政策。 因此书上说“不能加计”是因为——境外基础研究不在政策允许的范围内,即使实际发生了相关支出,也不能纳入加计扣除计算