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老师,请问下我们公司之前支付了11万装修费,对方也开了11万发票,但是这个月又支付了1万元,,需要对方补开1万元装修费发票,但是我之前已经按11万摊销了怎么办呢?

2025-10-19 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-19 15:23

老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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齐红老师 解答 2025-10-19 15:28

1. 补开发票后账务处理:收到1万元发票时,借记“长期待摊费用—装修费”1万元,贷记“银行存款”1万元。 2. 摊销调整:将新增的1万元并入原装修费总额(12万元),按剩余摊销期限重新计算每期摊销额,后续按新的摊销额计提,无需追溯调整已摊销的金额。

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快账用户2607 追问 2025-10-19 15:30

我们是一般纳税人,装修公司也开的普票,我是从7月开始做分摊的 是否可以直接从7月更改下分摊额呢?但是补开的1万发票是10月才开的

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齐红老师 解答 2025-10-19 15:33

次月开始分摊就可以

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快账用户2607 追问 2025-10-19 15:38

没有明白呢老师

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齐红老师 解答 2025-10-19 15:40

就是入账计入长期待摊费用的次月开始分摊

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快账用户2607 追问 2025-10-19 15:44

老师,我觉得还是按你说的: 9月支付的1万做: 借:长期待摊费用 -装修费 1万 借:银行存款 1万 10月收到发票的时候,和之前没摊完的金额加在一起按剩余月份重新计算做: 借:管理费用-装修费 贷:长期待摊费用-装修费

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齐红老师 解答 2025-10-19 15:51

可以的,这两个都行

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2025-10-19
不需要支付的,可以转入营业外收入的
2022-07-13
同学你好 计入长期待摊费用就行了
2021-02-22
付款做借其他应付款 1 万,贷银行,这个收到发票做借管理费用 贷其他应付款,你发票和这个付款分开做就可以
2020-08-06
你好,需要催发票及时入账,借:长期待摊费用-装修费150,贷:应付账款150
2021-10-16
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