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老师好!2022年公司购的小车原值12万,当时计提折旧是按原值计提,并未算出净残值,2022年-2024年多计提了折旧5000元左右,请问老师现在应该怎么冲减调整,分录应该怎么做。

2025-10-20 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-20 08:54

不用管了,可以不考虑残值的

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快账用户5962 追问 2025-10-20 10:49

但是我们会计问的其他老师说要调整利润分配-未分配利润科目,如果不调整会涉及到企业所得税,会有涉税的风险哦

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齐红老师 解答 2025-10-20 10:54

没有规定,必须要考虑残值的。直接不管了

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快账用户5962 追问 2025-10-20 11:03

好的,另一个问题要问您 :我们公司是小规模,有小车一台通过二手车行卖出,我公司发票开4万,收到的车款是三万,余下的1万车款收不到的, 请问会计分录怎么做?

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齐红老师 解答 2025-10-20 11:05

收不到的款挂其他应收款

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快账用户5962 追问 2025-10-20 11:12

收不到的1万为什么不是放在营业外支出-其他这个科目呢? 分录这样做吗:借银行存款3万,其他应收款-某某1万,贷固定资产-小车4万?

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快账用户5962 追问 2025-10-20 11:12

收不到的1万为什么不是放在营业外支出-其他这个科目呢? 分录这样做吗:借银行存款3万,其他应收款-某某1万,贷固定资产-小车4万?

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齐红老师 解答 2025-10-20 11:16

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款    其他应收款 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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相关问题讨论
不用管了,可以不考虑残值的
2025-10-20
同学你好,汇算清缴调减301705元无需做账务处理,会计上每期正常计提折旧就可以了,税法上申报所得税时,在“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”做调整就可以了
2022-07-04
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
2025-04-08
您好,折旧不追溯,相当于以前我们的折旧多了,按5%和0.1%计算折旧的差额,在今年折旧里少计这些金额,就调整过来了
2024-12-21
固定资产卡片和账面的固定资产原值是否一致?如果账面原值正确,只需要调整固定资产卡片中的原值。 多计提的折旧就红冲费用: 借:管理费用-红字 贷:累计折旧-红字
2021-11-11
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