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老师,请问今年四月份我们录固定资产卡片的时候把原值录多了,现在调整原值,我应该怎么做分录?多计提的折旧应该怎么处理?

2021-11-11 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-11 15:08

固定资产卡片和账面的固定资产原值是否一致?如果账面原值正确,只需要调整固定资产卡片中的原值。 多计提的折旧就红冲费用: 借:管理费用-红字 贷:累计折旧-红字

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快账用户9965 追问 2021-11-11 15:11

不一致,账面原值是正确的

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齐红老师 解答 2021-11-11 15:15

账面原值正确,只需要调整固定资产卡片中的原值。

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快账用户9965 追问 2021-11-11 15:17

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-11 15:17

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固定资产卡片和账面的固定资产原值是否一致?如果账面原值正确,只需要调整固定资产卡片中的原值。 多计提的折旧就红冲费用: 借:管理费用-红字 贷:累计折旧-红字
2021-11-11
借应付帐款 贷在建工程 借在建工程 贷固定资产 多折旧的以前年度借累计折旧 贷利润分配未分配利润 当年借累计折旧 借管理费用负数
2023-10-21
你好!进项税你们抵扣了吗?可以调整剩余年限的折旧额
2024-03-18
你好 这个调整分录不需要做的,你只需要调整累计折旧的 因为折价要少了,因此 借:累计折旧 贷:管理费用等
2022-09-24
计入办公费 做固定资产卡片变动处理就行
2022-01-05
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