借应收账款27 贷主营业务收入27÷1.01, 应交税费应交增值税27÷1.01×1%, 借应交税费应交增值税27÷1.01×1%, 贷营业外收入。
老师,小规模公司,这个季度开票超了30万,需要全额交税,是吧? 还有就是在超了30万的情况下,我这个做账,还是按照原来的做法吗?就是不走税金的情况?还是要把税金走出来
老师你好,我是小规模纳税人,增值税普通发票开了不含税金额337879.44,税额15598.56,超过30万是正常交税吗?还是超过的交税
小规模,上季度开普票10万。比如不含税销售额99000元,1%税额900元。不超30万。不用交增值税。我分录怎么做? 借:应收账款 10万 贷:主营收入10万吗?
小规模纳税人已经开了29万1%税率的普通发票,现在需要开2万元的免税发票,总收入超过30万了,是不是也要按照31万的含税金额申报增值税啊
请问下我们7-8月小规模开的不含税金额超过了20万,没有超过30万,但是7-9月不含税金额超过了30万(含9月的一般纳税人开的),这种情况7-8月的1%普票还可以享受免增值税的政策吗?还是7-9月的都要交税呢
老师我第一个季度超过30万了,我直接写的应交增值税,但是我季末没有结转到未交增值税,附加税也没有计提。这个季度增值税也没有结转到未交增值税当中,但是附加税计提了。这样可以吗?前一个季度的附加税没有计提可以吗,是在本季度直接缴纳做账了。
合同没有盖完章,发票可以下开给对方吗?
会计分录怎么写,要求具体金额
个税申报,收入能填写0吗?
老师,请问一下10月份的企业所得税职工薪酬那里应该怎么填写
老师麻烦问下,有个公司在4月就没经营了,刚刚发现4月的时候做发工资,挂错了科目,做成管理费用了,应该挂应付职工薪酬,然后我这个月冲红,导致管理费用是负数,报表能过税务那边吗
如果应付账款为53900,开票金额也是53900,实际协商支付53000。怎么做分录
公司类型是兽药公司,一般纳税人,现在转做商贸型企业,请问全套会计流程是?
老师,请问我们股东以个人名义贷款, 然后贷款给公司用,也不能开具利息发票,这笔贷款该怎么做才好
小规模季度开票小于30万,免增值税,月末需要把本季度应交增值税转入营业外收入,然后营业外收入结转为本年利润吗?