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老师 我在本年3月计提了企业所得税8500,在这个月才发现 现在怎么调回来

2025-10-20 15:45
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-20
您好,同学,是这样子的
2023-05-12
借应交税费应交增值税贷营业外收入,他是没有结转到营业外收入是吗?是这个意思吗?如果是的话,今年发现的借应交税费应交增值税贷,利润分配未分配利润汇算清缴需要纳税调增 影响你的利润呢。
2024-05-28
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2023-11-10
案发票的抵扣所得税就可以,之前分录是怎么做的?
2021-03-30
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