为啥差额那么大数字呢?
请问我们原来小规模纳税人开了47万票出去已经回款了。但进货的进项票还没有开给我们,现在我们是一般纳税人了,现在对方是开增值税发票还是小规模票给我们?
老师,我们是一般纳税人,小规模开给我们的进项3个点的库存商品,我们开出去,不管对方是小规模还是一般纳税人,进项来的几个点的库存商品,开出去都是13个税率,对不?
老师,我们一般纳税人,就是老板的弟弟,接了一单业务10000元,然后开了一万的材料票回来给我们,我们这边又帮他开同样金额的材料票出去,可以的吗?进项都是一万
老师,对方是小规模纳税人,我们是一般纳税人,他们要给我们开专票,这个可以吗,我们可以抵扣嘛,因为小规模纳税人一般不是不可以开专票的嘛
老师您好,我们是小规模纳税人,对方公司是一般纳税人,他可以给我们代开1%的小规模纳税人的发票吗?我们从对方进材料
现金流量表中,本年累计金额中的期初现金余额是上年度期末现金余额,不论它在哪个季度,这里的数据都是固定的吧
个人往外出租这个村产房屋土地,对方公司要让开那个发票,他税点是多少呀?
老师10月份社保基数调整了,怎么申报呢?
苗木合作社,房产没有证,能摊销无形资产吗
老师购进一批货物税率13%,如果有包装物 包装物题目未给出税率,这个税率也是13%吗?
老师,思路没看懂?能讲解一下呗!
老师,这个月的季度企业所得税纳税申报表变了,资产损失是不是就是财务报表中的资产减值损失,算不算信用减值呢?留存备查资料是啥呢?
返利冲减货款,做借应付账款贷其他业务收入返利收入可以吗,内账
企业申报 这个有风险吗?怎么处理
老师,应地方税局要求,在二季度我公司预估收入,按此收入申报并预缴了增值税,当时财报税会是1️⃣致的,后来在七月份将上个月所有预估的收入和成本等都反向做了账务处理,同时按当期真实发生的收入做账务处理;而税务系统申报我在789三个月按当老师收入做未开票收入红冲,现在到三季度了,我的财报季报该如何申报呢
这样是不是风险很大呀,对我们来说
是的,风险很大的哈
有哪些风险吧,预警了会怎么样处理啊,老师
可能税局会怀疑你们虚开发票
老师。如果他们用这个小规模给我们小规模公司开一两万的进项成本,我们小规模再开出去一百万的销项普票,到时候完税,风险相对是不是会小一些啊
根据业务据实开票,虚开发票就风险大