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出售30多万固定资产的某个配件2万(价值少),财务账怎么处理呢(借:银行存款 2万 贷:其他业务收入:17400 贷:销项税金:2600元),然后 结转其他业务成本 ,借:其他业务成本 15000,贷方:怎么做呢

2025-10-20 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-20 16:54

是的,那样做账就行

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快账用户7004 追问 2025-10-20 16:55

贷方怎么处理呢,用什么科目

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快账用户7004 追问 2025-10-20 16:55

我没做固定资产清理科目

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齐红老师 解答 2025-10-20 17:02

你是出售配件还是出售固定资产?

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快账用户7004 追问 2025-10-20 17:03

固定资产的某一个配件

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齐红老师 解答 2025-10-20 17:05

那个不需要做清理的,报废处置固定资产才需要清理

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快账用户7004 追问 2025-10-20 17:27

对的,我现在结转其他业务销售成本,贷方做什么科目呢

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齐红老师 解答 2025-10-20 17:30

贷方就是那个配件的进货成本科目

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快账用户7004 追问 2025-10-20 17:36

贷方是做固定资产吗?

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快账用户7004 追问 2025-10-20 17:37

配件是连在一起购买的(整体购买)

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齐红老师 解答 2025-10-20 17:38

那么你要知道那个配件的成本,才能结转的。整体设备还没清理

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是的,那样做账就行
2025-10-20
您好,对的,就是这个处理的方式
2023-12-20
缺了一个分录借其他综合收益30 贷其他业务成本30 其余的都没问题
2025-05-13
你好!成本模式下转换一一对应,没有差异
2022-07-29
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2026-01-05
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