您好,对的,就是这个处理的方式
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 2000 贷:银行存款 2000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 2000 贷:其他业务收入 1769.91 应交税费-应交增值税-销项税额 230.09 3、结转成本时,借:其他业务成本 2000 贷:库存商品 2000 我想问,这样子的一个分录,对吗?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
木材行业,自己开收购发票,因下雨原木霉变,低价处理了,科目是用销项税额吗?税率是9%吗?销项税额是处理价*9%吗?借:银行存款2万,贷:其他业务收入1.83万、应交税金-销项税额0.17万。借:其他业务成本10万,贷:原材料10万。有什么问题吗?
老师,您好,一般纳税人进货收到的普票,入库存商品时分录是价税合计是吧?购进时,借:库存商品 贷:其他应付/银行 销售时 借:银行 贷主营业务收入 迎接税金(销项税),出成本时:借:主营业务成本 贷库存,这个分录是对的吗?
请问老师,一般纳税人12月进货2万,确定本月到不了发票,做分录:借库存商品2万 贷应付帐款2万;本月已销售,做分录:借银行存款2万,贷主营业务收入 1.77万,应交税费-应交增值税 0.23万;同时结转成本:做分录:借主营业务成本 2万,贷库存商品2万,在24年汇算清缴的时候,还需要调增应纳税所得额2万吗?
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
老师您好,问一道题 某卷烟厂为增值税一般纳税人,今年8月收购烟叶500公斤,实际支付总价款65万元,已开据收购发票,,那卷烟厂自行缴纳的烟叶税是不是应该是65*(1+10%)是不是要考虑固定补贴率10%
抖音来客,9月补贴52元我们已经做无票收入了,10月让我们开票,那10月开出去票,我怎么做账务处理。
老师,抖音来客,抖音给我们补贴52元,我们已经做到9月账里了,10月让我们开票,那开出去票我们怎么做账,9月已经做无票收入了
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
纳税人将以征税的车辆购置税退回厂家的话,每满一年扣10%,如果没满一年的话怎么办?5个月 和 7个月,怎么规定