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老师,应地方税局要求,在二季度我公司预估收入,按此收入申报并预缴了增值税,当时财报税会是1️⃣致的,后来在七月份将上个月所有预估的收入和成本等都反向做了账务处理,同时按当期真实发生的收入做账务处理;而税务系统申报我在789三个月按当老师收入做未开票收入红冲,现在到三季度了,我的财报季报该如何申报呢

2025-10-20 19:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-20 19:47

三季度财报季报按 7-9 月调整后的真实账务数据填,利润表列红冲预估后 %2B 真实收入成本的结果,资产负债表按期末余额填,保证财报和账务一致,税务红冲不影响财报口径。

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快账用户6082 追问 2025-10-20 19:52

你的意思就是资产负债表就按账上填,利润表要把红冲的数字和真实收入差额填列

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快账用户6082 追问 2025-10-20 19:58

老师,我的理解就是按账上财务地报表填列

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齐红老师 解答 2025-10-20 19:59

你按账上的填写就可以

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快账用户6082 追问 2025-10-20 20:00

这是三季度每个月的收入,7月份的收入是我红冲了预估收入加当月真实收入后的金额

这是三季度每个月的收入,7月份的收入是我红冲了预估收入加当月真实收入后的金额
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快账用户6082 追问 2025-10-20 20:00

好的,明白了,我想多了

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快账用户6082 追问 2025-10-20 20:01

谢谢老师解惑

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齐红老师 解答 2025-10-20 20:03

好的,满意请给五星好评,谢谢

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您好,一月份做退税的时候账上需要按照之前会计分录做负数,等于是冲销未来开票收入,然后再把一月份开的发票做到账里。
2024-04-16
多缴纳了增值税,你吃亏了,开票申报的当月应该同时做未开票负数申报 多缴税,没有税务风险
2021-01-21
你好   你要调整下 ; 你这个收入到底符合收入要求没有 ;  你如果做了预收账款。 你都开票了 就得做 收入处理报税的。  你不能不去报税的  
2021-08-16
你好,那你红冲之前的暂估,然后再做发票的,之前的业务都做到这个月。
2022-12-06
同学你好,增值税申报按照实际报是吗?2019年现在提示风险吗?
2021-04-13
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