您好,这个是需要计入的,要

老师,小微企业(餐饮业)一般纳税人,增值税免税,做会计分录的时候,需要把免征的增值税计入营业外收入吗
老师,我们是餐饮酒店,今年施行免税政策,免税得增值税我们需要计提出来做营业外收入缴纳企业所得税还是不需要计提不计入企业所得税
小规模纳税人免征增值税部分计入营业外收入,增加的收益,需要多交企业所得税,国家免了增值税,确增加了企业所得税,这个该怎么理解?
老师,小规模减免的增值税,需要计入营业外收入,缴纳企业所得税吗?
增值税减免2% 需要单独计入营业外收入去申报企业所得税吗
老师好,建筑公司存在挂证的情况,不给员工发工资但给他交社保可以不
老师早上好请问下,我们是生产出口企业,是不是有个叫总量核查,就是税务这边要核对一年的出口数据,这个具体是怎么个意思,没有懂,麻烦知道的老师,分析讲解下,感谢
备考注会总想着开始,却迟迟不能开始。总是在第一章徘徊,有什么好的办法逼自己开始,让自己全身心的投入去学习呢???
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?
你好,广东省的电子税务局怎么登录?
麻烦问一下老师,公司开发票对方没开通对公账户,可以打到个人账户吗?
我们出售二手固定资产,企业开具增值税普通发票给买家。二手车交易市场又开具了一张二手车销售发票,我们的电子税务局出现二手车销售发票。 增值税申报,表一,会不会把二手车销售发票计入进去,会不会影响我们的销售额
老师您好,我们小规模公司盈利了150万,需要缴纳税,如果我把150万投资另外一个公司是不是就不需要缴纳税了
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题(2)
我们增值税本来就是农产品免税,如果免税部分计入营业外收入,岂不是收入增多?
对,这个是需要的,因为本身也属于
我们不是30万以内的免税收入,是农产品本身享受增值税免税,开的免税票,按这种计算,开100万免税票,营业外收入不得虚增十万?
对,只不过这部分你不需要交税
那报表这部分填哪里?
企业所得税填哪个位置,才显示不交税
企业所得税不行,这个计入了营业外收入,就需要交税
对啊,我一计入利润就虚增了,可以不管提示吗
对,这个是可以不处理的哈