若不用交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
建筑企业,有项目几年完工,投入使用,发票已开完,后面发生维修费用,怎么写分录
老师,请教:本年前几个月计提的工资,但是没有发放,后面也不会发放,是 借:应付职工薪酬 贷:某某费用 吗? 原始凭证需要怎么做
老师,就是一笔订单,然后商家拿两家单位开具发票,但是付款只是直接对公付一家,那要怎么做分录呢
单位账户收到个什么中国人民银行让备案,这个不备案会有什么影响吗
你好老师,就是我们两个公司法人都是同一个人,然后人员混同,采购都是同一个人,新公司这边,采购人员小金额的发票都是他自己先垫付的,然后报销的话,公司公账能直接转给他个人吗?他在这边新公司没有做工资
现在工资允许现金发放吗?
公司给员工的奔丧慰问金,还有中秋月饼可以走工会经费吗?分录应该怎么做
老师,个体工商户开出的普票发票超过30万,开的3%的发票,进来的发票可以抵扣吗
你好老师,我们宝马4s店可以开其他品牌的机动车发票吗?
我在快账上做的资产负债表不平,就相差一个期初的未分配利润,但是期初的数据我如果填了未分配利润那整个期初数据就不平了,这个期初数据要怎么改