在附表1的18栏填写出口的免税货物
老师 请问下现在申报12月的出口退税,我是第一次退税的企业,税务局已经核查完毕,我们可以申请退税。请问现在申报前几个月的数据应该如何申报几个月报关开票的数据?进入出口退税系统的月份应该填什么时候的? 是填本期的日期 还是填对应开票期间的日期?谢谢老师!
老师你好,我单位是生产型出口企业,这个月增值税和出口退税系统都申报好了(由于内销占比多,出口退税都没有),现在发现12月出口有300万没开票,可以直接在增值税附表一16项塡写未开发票这一部分吗
老师,你好。我们6月份补开了3月份发票的,我们申报增值税时应该如何填写的?我们3月份出口销售了一批产品57870.65,当时没有开具发票,增值税申报是按无票收入申报了。然后我们在6月份补开了3月份出口的那批产品的发票57870.65。6月份一共出口销售552771.25,其中318387.64是在当月已开发票了。由于发票数量不够,234383.61是没有开具发票。请问我们现在申报增值税时应该如何填写呢?
你好,老师,请问一下,上个月开了出口发票,本月申报出口退税后被驳回了,现在已经超过15号了,只能留到下个月申报出口退税了,请问下个月申报上个月与本月出口退税的时候,上个月开具的发票是否需要冲红重新开具啊?另外出口退税系统上传报关单数据以往是一次上传一个月的,下个月申报的时候是不是需要把上个月跟本月的报关单全部上传呀?请老师指点一下,谢谢!
你好,老师,我们是生产型出口退税企业,七月初报完出口退税跟增值税后专管员出通知,当月报关的所有报关单必须次月申报,因为以往我们都是上个月25到这个月25这样打印报关单的,所以6月25—30号的报关单没打,也没有及时在七月初申报,所以就这边在八月初与七月的税费一起申报,但是六月底的那几张报关单七月开票时没有按专管员说的按出口报关单日期当月汇率开票,开成7月汇率了,现在八月报七月税的时候这个该怎么处理呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,您好,我是高新技术企业,第三季度不是可以填研发加计扣除吗,现在系统更新了应该怎么填写啊
个体户连续开票开超500万,税务局要求认定一般纳税人,还是直接注销掉,那个不会引起税局的注意
请问老师,补报以前年度财报,发现账载利润亏损总额大于所得税申报利润亏损总额,该如何补报?
区域性股权交易挂牌奖励属于不征税收入吗
公司退还退休员工之前缴纳的企业年金个人部分,申报个税,直接在综合收入申报吗
老师,想问一下,集团母公司租的办公室,子公司也在用,但是租金发票开给母公司,如果子公司也要算这笔费用的话,怎么账务处理合适,怎么做合理
费用报销时要通过其他应付款过渡吗?我是直接借:管理费用贷:银行存款,这样做会有什么后果
老师,分公司清税填报清算企业所得税中剩余财产有金额,总公司分配剩余财产会有股息红利吗
您好,老师,麻烦帮我核算一下个人代开房租发票,要上多少的税?属于非住宅,租金一年40万,每月没有超过10万,特别是个人所得税怎么核算
开发票建筑服务工程服务,和建筑服务工程款是一个意思吗