同学,你好
当初买商品,你计入库存商品吗?
电商企业:公司销售化妆品,商家赠送小样。后期公司把小样一部分赠送给客户,另一部分当做商品出售,请问怎么做账务处理?怎么分摊成本?
老师,你好,我想问一下我们公司是电商行业,直播抽奖赠送商品,那赠送的这部分怎么做收入和成本分录呢
我公司购买一批商品作为一次活动的抽奖礼品赠送给客户了,有普票,请问这个怎么入账?直接进销售费用吗?
老师,你好,请问,公司自己生产的商品中秋节赠送客户,这个视同销售做账务处理,请问赠送的商品价格怎么确认,是成本价还是销售价格?
老师 我们是贸易行业 在A公司采购了一些商品 直接送到客户那边 但是跟A公司采购的对账单里面是送很多地方我这边要怎么做账
老师,我们一次性给别公司转500万有没有影响对公司
老师,工资里面包含了公司部分社保,实发工资的时候又把个人部分社保和公司部分社保一起扣除了,请问应该如何做账
老师,你好,增值税收入和利润表不不一致,会有什么风险吗?因为有个未开票收入,上个季度申报的时候忘记填写了,
企业所得税中刚增加的事项工资薪金填报,记入成本和实发的工资我没按计提的填写都是按实际发放的工资填写的可以吗
老师,小规模开的发票季度不满30万,记账凭证记录科目的时候怎么做账的
前任今年2月开的数电专票现在10月可以重新开吗?他说的间隔太久是什么意思
印花税1至6月份没有申报,这个月我给怎么办?
一般纳税人可以降级为小规模纳税人吗?最近一两年收入一年只有十多万。
一般纳税人做账,借:主营业务成本,是借待认证进项税额,还是借应交税费--进项税额,贷;应付账款,
老师,研发技术公司,2024年一年工资应计入研发费用做到管理费用里,2025年怎么调整分录
进入了,实际上是没有进库存的,
同学,你好
那就是视同销售
借:销售费用-业务招待费
贷:库存商品
应交税费-应交增值税-销
老板不想视同销售,想少交点税,怎么办呢?不视同销售应该没有影响吧
同学,你好
不行的,要视同销售
2024年的以前会计也是一样的操作,没有视同销售,这种情况一般风险大吗老师?
同学,你好
不查就不要紧
我们公司本来就是卖酒的,刚好也是进货酒来送客人,金额40万左右,风险大吗?
同学,你好
金额40万,那风险大的
我想到公司本来就是销售酒的,然后用酒去送客人应该没有问题,也不用视同销售
同学,你好
需要视同销售的