你好,学员,赠送的直接计入销售费用 销售的和商品一起确认收入,结转成本

电商企业:公司销售化妆品,商家赠送小样。后期公司把小样一部分赠送给客户,另一部分当做商品出售,请问怎么做账务处理?怎么分摊成本?
公司销售商品,预收一部分定金,等到商品全部送到客户手上后,收取尾款,怎么做账务处理?
公司自产的商品当做样品送给客户,怎么样做分录,借:销售费用贷:主营业务收入,销项税吗,月底结账成本吗
请问下老师就是公司赠送了一部分产品给顾客,然后我做账的话是 借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费 然后再结转成本 借 :主营业务成本贷库存商品吗
制造业,生产调味酱,一大瓶附赠小瓶。这个赠品做分录借主营业务成本 贷银行存款;还有就是产品直接送给客户的,这样的怎么做账务处理?现在做的是借主营业务成本 贷 库存商品。 这样两种赠品都没有视同销售,不知道怎么正确处理?分录怎么写
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
您好老师,请问赠送的小样怎么定价呢?
赠送的小样成本怎么核算?
赠送的需要入库吗?可是没有进项发票
赠送小样,按照小样的成本价计入销售费用
比如说,进了20万的商品,赠送了一批小样没有标价,这个小样怎么和商品一起分摊成本啊?
需要入库的,不然没法做账
不入库,不用做账,学员
小样,需要和商品一起入库,请问成本怎么分摊呀?小样入库后没有进项税销,直接用于销售,怎么做账务处理?
小样,需要和商品一起入库,请问成本怎么分摊呀? 你们小样没有采购价吗,按照采购价计入成本
赠送的时候 借销售费用 贷库存商品-小样
比如商品进货价格是100元,小样10元。我购进100件儿商品1万元,赠送100件小样。则商品的进货成本为10000/(100+10)*100=9990.90元,小样成本为10000/(1+10%)×10=9.1元,对么?
你好,学员,可以这么做的
可是我的进项发票上只有100件商品,没有小样的进项发票,后期我的销售数量变成200件,这个合理吗?怎么做账务处理呀?
这个没关系啊,学员,或者,你采购的时候赠送,不做账,赠送出去也不做账
采购时候不做账,采购回来会把部分小样作为商品用来销售,我的对公户上会有回款,这个怎么处理?
销售的时候,按照和主要商品的,一起确认收入即可的
商品和小样是在两个平台分别出售的
如果是这样,按照采购入账的,就是分摊成本,这个进项税没有关系,实务中很多这样的
没有进项发票,直接销售也行,进项税额就不抵扣了,其他都按正常的做,对吗?
是的,学员,是这样的
那比如说购买了100件商品,销售完毕后厂家又赠送了10件商品作为奖励,我实际的销售数量110件。但我只有100件的进项发票,发票上100件的成本摊到110件里?
发票上100件的成本摊到110件里