你好,学员,赠送的直接计入销售费用 销售的和商品一起确认收入,结转成本

老师好,公司去年将自己公司外购的产品赠送给客户,做账做错了,分录写的借:销售费用,贷:主营业务收入(销售价非成本价),应交增值税销项税;借:主营业务成本,贷:库存商品,请问今年应该怎么调账呢?
电商企业:公司销售化妆品,商家赠送小样。后期公司把小样一部分赠送给客户,另一部分当做商品出售,请问怎么做账务处理?怎么分摊成本?
公司销售商品,预收一部分定金,等到商品全部送到客户手上后,收取尾款,怎么做账务处理?
公司自产的商品当做样品送给客户,怎么样做分录,借:销售费用贷:主营业务收入,销项税吗,月底结账成本吗
请问下老师就是公司赠送了一部分产品给顾客,然后我做账的话是 借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费 然后再结转成本 借 :主营业务成本贷库存商品吗
库存没有那么多,为什么欠供应商的钱越来越多,老板说越做做亏
个体工商户开发票超额了,需要全额交增值税吗?
老板说欠款越来越多怎么解释,说越做月亏
我们公司外购一批预制菜,用来发放员工福利,有一个车间的员工是外包的,这部分外包福利我们不自己承担,发了之后从往来款扣除。这部分发给外包人员的福利我们需要进项税额转出吗?
老师,您好,我想向您咨询一下,我要补申报三季度小规模纳税人的增值税及附加,企业所得税,在哪个功能里面?我没有找到。请老师告诉我
老师,9810报关出口到海外仓,海外仓一件代发的报关单上贸易国要写哪个国家?
老师 问一下 就是我们收到承兑汇票 银行里面的怎么做账 用应收票据 还是用其他货币资金-应收票据 这个科目呢?
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,直接塞去年凭证里可以吗
劳务派遣差额纳税,开具的发票的分录可以写一下吗
老师,公司正在股权转让。税局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者权益降幅较大、销售利润率波动较大,期间费用变动率较大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的数据做对比吗?
您好老师,请问赠送的小样怎么定价呢?
赠送的小样成本怎么核算?
赠送的需要入库吗?可是没有进项发票
赠送小样,按照小样的成本价计入销售费用
比如说,进了20万的商品,赠送了一批小样没有标价,这个小样怎么和商品一起分摊成本啊?
需要入库的,不然没法做账
不入库,不用做账,学员
小样,需要和商品一起入库,请问成本怎么分摊呀?小样入库后没有进项税销,直接用于销售,怎么做账务处理?
小样,需要和商品一起入库,请问成本怎么分摊呀? 你们小样没有采购价吗,按照采购价计入成本
赠送的时候 借销售费用 贷库存商品-小样
比如商品进货价格是100元,小样10元。我购进100件儿商品1万元,赠送100件小样。则商品的进货成本为10000/(100+10)*100=9990.90元,小样成本为10000/(1+10%)×10=9.1元,对么?
你好,学员,可以这么做的
可是我的进项发票上只有100件商品,没有小样的进项发票,后期我的销售数量变成200件,这个合理吗?怎么做账务处理呀?
这个没关系啊,学员,或者,你采购的时候赠送,不做账,赠送出去也不做账
采购时候不做账,采购回来会把部分小样作为商品用来销售,我的对公户上会有回款,这个怎么处理?
销售的时候,按照和主要商品的,一起确认收入即可的
商品和小样是在两个平台分别出售的
如果是这样,按照采购入账的,就是分摊成本,这个进项税没有关系,实务中很多这样的
没有进项发票,直接销售也行,进项税额就不抵扣了,其他都按正常的做,对吗?
是的,学员,是这样的
那比如说购买了100件商品,销售完毕后厂家又赠送了10件商品作为奖励,我实际的销售数量110件。但我只有100件的进项发票,发票上100件的成本摊到110件里?
发票上100件的成本摊到110件里