你好 是的 按市场价计算的
企业对外赠送外购商品,按视同销售处理,销售额按同期同类商品的市场销售价格确定,请问此规定的市场销售价格怎么确定?公司的采购价格也是按市场销售价格买的,以此为市场销售价格?再有公司采购商品如再次出售,也有市场销售价格,到底以哪个价格为准
老师 外购赠送的话 视同销售 价格如何确定 书上说自己的 他人的近期平均销售价格 但是比如茶叶 一些节日礼品 自己不会卖的 没有自己或他人参考价 这个举例金额比较小 是不是这种赠送 不做账最好?还是有什么好的处理方法 ? 另一种就是外购赠送金额比较大 自己又不卖此类货 这种价格如何确定?如果是与自己经营无关的票 可不可以按照费用入账 比如某个项目 根据客户要求买多部手机赠送?
老师赠送的产品视同销售价格按什么算,比如一产品进货价是10数量100,捆绑销售全部赠送给客户,已知以前公司销售同样产品是单价30,税率13%,问账务处理怎么做
为了扩展市场,公司将外购的商品,免费赠送给客户的分录该怎么做呢?外购商品一共含税价格1130元,税款130,请问这个免费的赠送分录怎么写呢?请写老师能写出分录带有数字的那种,谢谢!但是税务局说要组成计税价格来作为视同销售!
制造业,赠品有两种情况。1是整箱的赠送,赠送给客户,视同销售 做账按借 销售费用 贷应交税费-销项税:这个销售费用就是成本数么?2是生产的番茄酱中,一大箱中会赠6小瓶,产品规格会标注出赠品数量。这个账务处理,收入就按该含赠品规格的整箱销售价格确认收入即可吧? 第一种情况分录正确么?
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
按照当时的销售价格是吗?
你好 是的是 是这个对的
自产的商品中秋节发给员工的价格呢,也是按照当时的销售价格确认吗?
这样的就是按照市场销售价对的。
赠送客户:借:销售费用-(样品费或者业务宣传费),贷:主营业务收入 应交税费-销项税额,老师这样处理对吧,这种费用是放在宣传费用中还是样品费中)?
你好 实际是什么情况尼
实际就是送给购买我们商品,作为中秋节礼品送给他们的?
你好 记销售费用是可以的 其他就行 或者赠送
直接二级科目,销售费用-其他(赠送)这样?
你好 可以这样的可以
作为员工福利的会计分录怎么写?
借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值。 借管理费用等福利贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷应收账款。
老师,中间我可以省略应付职工薪酬和应收账款吗,直接一个分录,借:管理费用,贷:主营业务 应交-销项税额?
你好 应收可以不写 工资科目要写
必须要写两个分录是吗?
你好是的是这样 必须 的
也就是发放和计提两个分录?
是的是这样是的是的