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老师,暂估运费的分录是借:销售费用-运费,贷:应付账款-暂估么

2025-10-21 12:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-21 12:21

同学,你好
分录是正确的

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同学,你好
分录是正确的
2025-10-21
同学你好 是这样做暂估的分录
2024-01-09
分录应该如下: 1.将原暂估分录冲销:借:销售费用(红字)贷:应付账款-暂估(红字) 2.根据发票金额做正确的会计分录:借:销售费用贷:应付账款-运费贷:银行存款(或应付账款等科目)
2024-01-11
应付账款—暂估 贷:应付账款-供应商
2023-02-23
不行,先借应付账款,再借其他应付款不合适。应先冲减销售费用,再处理应付账款。具体操作可分两步:第一步,借:销售费用(红字),贷:应付账款(红字);第二步,若年后收到发票,按实际金额调整,否则保持暂估状态。建议核实税法规定,确保合规。
2024-09-11
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