如果你是次月发工资的话,错了提前申报了一个月,十月份申报的是九月份发下去的 最好是调整一下

老师,工资个税是在发工资的当月申报,还是次月申报报?比如我7月份的工资,8月15号发放,我是8月申报个税还是9月申报个税?
老师,个人所得税是发工资的时候申报吗?比如9月份工资10月份发,我10月份是不是需要报9月个税?如果跨月了,10月发8月工资又如何申报?
老师,8月份工资9月份都发了,我10月份才接手做会计,8月份个税还需要申报吗?
老师,我账上是8月工资8月计提,9月发放,然后9月的时候申报8月税款所属期(是7月工资),我这样申报对吗
老师你好,我想问一下,8月2号发放工资,8月10号申报7月个税,那这个8月2号发放的工资是8月10号申报还是9月申报
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
要怎么调啊?我不知道怎么调
你好,最正确的方法是每个月按月去公证,还有一个不正规的,这个月零申报
按月更正的话我们要更正两年的数据呢,我们从一开业就是我说的那样申报的
对的是的,是这么做的
意思要更正两年的数据吗
对的是的,是这么做的 因为你以前年度就报错了 要修改的话都去修改,没毛病
这会有风险吗?
从错误的改成正确的,这个没有风险
哦,好的,谢谢
不用客气,工作愉快
老师,我还想问一下像我们22年发了3次工资都是次月发放的是不是申报只需要申报两个月的就行了,我需要从22年开始更正吧?
2022年发了三次工资,你得申报三次 所属期是2022年的 10月11 12这个所属期分别申报期11 12一月份
实际上22年我只发了两次工资哒?12月的工资我们是23年1月份发的
那就只能申报两次
这个我要怎么更正啊?等于11月的时候还是0申报吗?
11月份开始发工资,所属期十一月份之前都是零
她申报的金额都是对的只是申报时间提前了一个月而已我需要更正吗?
你好对的是的,发放的次月申报个税,他不是不是按照这个来的不就是修改这个