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你好 老师 高新企业加计扣除5%部分 做什么分录

2025-10-21 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 16:07

是增值税进项加计扣除5% ??

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快账用户5923 追问 2025-10-21 16:09

对啊 高新企业不是进项税可以加计抵减5%么 也就是少交这部分税 做账做到哪里

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齐红老师 解答 2025-10-21 16:11

实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。

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快账用户5923 追问 2025-10-21 16:11

要是没有用其他收益的话 是不是也可以做营业外收入?

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齐红老师 解答 2025-10-21 16:11

是,也可以做营业外收入

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快账用户5923 追问 2025-10-21 16:15

我听说 有些老会计做到 应交增值税-增值税加计抵减额?

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齐红老师 解答 2025-10-21 16:15

不用,不用做到 应交增值税-增值税加计抵减额

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是增值税进项加计扣除5% ??
2025-10-21
同学你好, 它和工资是一样的, 研发费用-材料投入
2025-04-12
你好!加计扣除本身不需要单独做分录。
2022-07-12
你好 借:研发费用 贷:应付职工薪酬,银行存款等科目
2023-03-31
你好,这个借应交税费,未交增值税。 贷其他收益加计抵减。
2025-03-04
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