你好,这个是自己开的发票的金额。你看你开出去的发票,有没有带劳务或者服务字样的。
老师你好,增值税申报表中的不含税总金额一致,但是在申报表中的第3栏和第4栏中的应税货物销售额和应税劳务销售额中的数据是怎么生成的?
食堂服务,在增值税税报表中主表的,填第2栏(应税货物销售额)还是第3栏(应税劳务销售额),还是都不填
老师,我们开了6%服务费的专票,申报增值税时,主表怎么填呢 填在第2栏应税货物销售额还是第3栏应税劳务销售额
老师 所得税预缴申报 时 以计入成本费用的职工薪酬为80000 然后实际支付给职工的薪酬为100000这样合理吗
老师,如果是法人,代收A公司的房租,那分录是做:借银行,贷:应收-A公司还是贷:其他应收款-法人?
成本少结转了,可以跨月补结转么
享受国家政策,需要通过联合社进行补助,例如合作社国家补助20万,那么就需要合作社开票给联合社20万的票。国家把款打给联合社,联合社然后再转还给合作社分别怎么做账?
老师,我帐上进账20080.06,实际抵扣进项20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?应该从哪里找起啊
请问老师,我收到了客户的货款,当月还开了发票,那我做账的时候是直接做借:银行存款,贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款?
民非组织残保金不免是吗?
老师 在没有利润期间 已经预缴的所得税 分录为借:应交税费—预缴所得税 贷:银行存款 要挂在应交税费—预缴所得税科目还是所得税费用这个科目?不用结转到本年利润吧?
老师你好!公司外汇收入,收到外汇当日,按当日汇率计算收入。从美元户转到人民币户,借方:按照银行回单上的结汇汇率计算人名币账户金额,贷方按外币户收款当日汇率计算金额,差额计入汇兑损益,我这样做对吗?
老师资产负债表里的年初余额指的是什么
是指13个点还是6个点的
第二栏和第三栏相加,不是等于第一栏吗?
你好,是的。第一栏可能大于或者等于2+3,
一般纳税人的话是6个点
为什么会大于呢?不是应该等于吗?
你好,因为1包括了不开票的金额
第13栏上期留底税额是不是上期已经勾选认证通过留下来的税额?
你好,是的,就是这样了。是上期没有用完的认证了的金额
等于说上期认证了,但是认证的进项税额比销项税额还要大,所以形成了留抵吗?
你好,是的,就是这样理解
换一个说法就是如果有留抵税额,那就证明上期不用缴纳增值税?
你好,大部分是这样,有的时候是因为有预交
可能是去税务局开票的时候,提前把增值税预交了,所以会形成留底税吗?老师?
你好,是的。比如异地预交
如果提前预交了增值税,会在申报表的哪一栏体现出来?
你好,正常是在应纳税额减征额