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老师,我帐上进账20080.06,实际抵扣进项20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?应该从哪里找起啊

老师,我帐上进账20080.06,实际抵扣进项20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?应该从哪里找起啊
老师,我帐上进账20080.06,实际抵扣进项20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?应该从哪里找起啊
2025-10-21 21:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 21:20

您描述一下是哪个科目余额差异

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齐红老师 解答 2025-10-21 21:20

一般差额是在明细账查询

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快账用户4161 追问 2025-10-21 21:20

下面图没发,不知道咋回事?

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快账用户4161 追问 2025-10-21 21:20

我记得进项少

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齐红老师 解答 2025-10-21 21:21

如果账上有差异,只能按一笔笔从明细账找 没有好办法

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你好 应交税费的三级科目平时做结转么 是不是结转的不对 或者 按每个月的增值税申报表 和每个月末应交税费-应交增值税的余额 对下 对一下
2022-06-17
可以的,能把差异一次处理了
2022-04-13
借:相关成本或费用科目(如原材料、库存商品、以前年度损益调整等) 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2024-04-03
金额不大,调账不调表,差异调整到差旅费
2024-05-11
同学您好 这种超过认证的进项 直接结转一部分计入成本就好 因为不能再抵扣了 应当进入采购成本
2021-04-23
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