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老师,小规模纳税人我们这个月开票不含税1707554,减按1%征收增值税,为什么要交31503呢,怎么计算的

2025-10-22 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-22 11:23

在减免税明细表的2-4列,填减免的2%

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快账用户2430 追问 2025-10-22 11:28

老师,减免税是自动带出来的是19723

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齐红老师 解答 2025-10-22 11:31

在减免税明细表2-4列填开的1%专票和普票以及未开票收入的不含税金额*2%

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快账用户2430 追问 2025-10-22 11:33

老师可以自己修改吗

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齐红老师 解答 2025-10-22 11:39

对呀,自行修改对应的栏次

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在减免税明细表的2-4列,填减免的2%
2025-10-22
您好,按标准计算应交金额,再计算减免金额
2022-04-11
你好,如果你开票的时候没有设置为1%,就代表你没有享受优惠政策,按3%缴纳。
2021-01-12
您好,因为这个是国家优惠1%计算增值税
2022-04-11
您好,我们图2数据保存后,退出申报系统,再进去申报主表就带上这个减免金额了
2024-04-17
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