支付积分款项时:
借:银行存款/其他货币资金——支付宝
借:销售费用——天猫积分
贷:应收账款
借:销售费用——促销费
贷:银行存款/其他货币资金

老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
请教老师我司是一个小规模纳税人,有一个大食堂做食堂提供餐食(自己采购原料)、也有的专门提供餐食服务,食堂内面积有一部分拿来做档口承包给其他(自然人)老板,公司和这些档口老板签下合同(按营业额的点数扣下管理费(例如营业额不达10万的按10万30%的3万管理费,这些档口的小吃水吧等收入是客户消费钱直接到我司账上,我按合同规定的扣点扣下3管理费款将剩余的7万返还给自然人老板,帮忙分析一下:这样业务如何做会计分录,对于我司方要按照销售分包档口合同交印花税?还有涉及什么税费?对于承办方自然人老板涉及什么税?
老师:我是小规模企业总包:借:应收账款84353.91,贷:工程结算81897,应交税费-应交增值税2456.91。分包(普通发票直接按含税金额入帐):借:工程施工-合同成本-分包25000成本,贷:应付账款25000。扣除分包款后计算的税额:如果按借:应交税费-应交增值税(84353.91-25000)/1.03*0.03=1728.75,贷:应交税费-未交增值税1728.75。但是这种情况就是会出现应交税费-应交增值税的贷方余额,即:2456.91-1728.75=728.16。这个728.16余额怎么处理?需要做什么账务处理
老师你好,公司偶尔不够钱发工资,股东以借款存进去,然后过段时间有钱还款给股东,这样会对公司有什么影响?
老师:接手一家新公司,之前7年的账是外包,且还不是同一家外包公司,现在老板要求做内帐,而且还说以现在1月的开始,那我是以外帐公司的数据做期初数还是以我手里实际的数,比如银行存款和库存现金我以卡里实际为准,应收应付我以实际应收还未收,应付还未付为期初数,固定资产以净值填,还有贷款已还部分我应该以什么为准呢?
老师您好,我司为了开发新客户会先赠送给客户一些我们的产品,请问改怎么入账?
老师,小规模纳税人可以开普票3个点吗
公司接到某业主委员会委托的建筑工程,他们说他们没有信用代码,开票直接开他们什么小区业主委员会就行,是这样吗?
小规模未达启征点,数据填在主表的第几行
你好老师,如果税负是千分之三,是不是用总得收入算乘以千分之三出来的数缴纳税款,对吗?老师
老师,运输合同的印花税是进销发票都要交吗,就是开进来的发票税目是运输费或运输服务,开出去也是这个税目
老师,收不了的尾款是转营业外支出科目吗?这种可以正常扣除吧
提示资产和上季度变化在50%以上,中度风险。这个有什么影响
将红包发放及提现视为营销费用
那代扣积分返点是什么呢?
指电商平台依据商户的交易金额,按照一定比例自动扣取积分返点费用的一项机制。这些积分本质上是平台为激励消费者而设计的虚拟货币,可用于未来购物时抵扣部分款项