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老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理

2021-08-08 21:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-09 08:11

同学你好 这样不合适 你最好是收到进项之后开票出去 这样才有的抵扣

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快账用户7340 追问 2021-08-09 11:09

老师,一般是先给开发公司开票,先给我们总承包方工程款,我们再付给挂靠方,这时候销账发票已经开出去了,但是成本进项会之后,这样怎么操作老师?

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齐红老师 解答 2021-08-09 11:20

借工程施工 借进项 贷银行存款/应收账款

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同学你好 这样不合适 你最好是收到进项之后开票出去 这样才有的抵扣
2021-08-09
同学你好,你后面的问题没太看明白你想问的,你说的返还的进项税是指分包商开发票的进项吗?怎么会小于销账?
2021-08-08
同学你好,我在前面已经给你解答了,你看一下是否还有不明白的
2021-08-08
你好,你可以少认证一点进项
2021-11-27
你好,这个帮你理一下啊,建筑公司签定的总承包合同不要在账上体现,只需要在账上体现你们和材料商劳务合同入账成本。
2019-06-21
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