第一个可以的,如果是有限公司个人股东需要交20%的个税 第二个可以出一个分红协议,然后协议里面写清楚了,不给现金转投资款 第三个可以支付
老师,去年底新接收的公司情况是这样的,货币资金资产200=负债36000+实收资本30000-未分配利润65800, 1,我是不是应该让上一家公司把他们前五年的账要过来, 2,实收资本,我们领导问怎么处理好,是否给原法人还是记自己名下?原来公司亏损买入,亏65800,那么还用给原法人钱吗? 3,如果记在现法人名下,应该马上补交印花税,对吧 我做个撤资就可以了,对吧
老师好,为了平其它应付款科目,去年我在5月份和12月分别做了一笔分录,就是债转股,增加实收资本260万,也交了印花税,现在公司也打算注销,账户还有将近100万银行存款,想提出来,但是还不想交税,我能不能改动一下改动一下去年债转股的分录呢?先用银行存款还一个人,然后余款在债转股,可以这样操作么?具体请老师指导一下,谢谢!
老师请问一下,我们公司在21年有一批国五的自卸货车,由于当时政策只有在21年6月30日把票开出来才可以上户,7月1日以后开出来的都不只可以上户,我们供应商开了200多台车到我们销售公司,我们又把票开在物流公司把户上好,但是车子全部未实销,在这后面卖一到付一台车的货款,到现在都还有几十万的未付清,增值税开票产生纳税义务,所得税的话,可以按分期付款确认收入吗,是在汇算清缴的时候调整吗?这样操作是合理的吗?谢谢
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
老师好,我司是从事白酒销售的,有几个问题咨询下: 1.将购买的白酒无偿赠送他人是否要作视同销售,若要的作视同销售,是以进价还是我们的销售价为计税基础?如何作分录? 2.视同销售的部分在增值税申报表上的收入那栏填上价格后,实际我们并没有收到钱,这样增值税申报表收入与我们账上的收入的是否就会不一致,两者差异如何处理? 3.我司从酒厂进货的话,可以享受达到一定销售量时,厂家会有10%的返利,只是不给钱,而是折成白酒给我们,对于返利的白酒我们该如何作账,会计分录怎么做
你好进项税额分摊表是在哪里查
企业所得税申报表中附报事项中已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付薪酬什么意思?填的数据都是自然人电子税务局申报的数据吗?
业财融合是什么意思?老师可以举例说明一下吗?
老师您好,我已经更正以前年度的财务报表,然后再填那个企业所得税汇算清缴年报,但是一直显示我有错误。
老师,我们使用电商平台,平台技术服务费要算在我们收入里面嘛?还有商家营销收去的费用也要算在我们收入里面嘛?
老师,出口确认收入时,确认汇兑损益时,账上应该用什么时间的汇率?月末账上美元户与银行美元户确认损益时应该用什么时间的汇率?
给工人发的过节费,怎么做分录?
小规模纳税人能出口货物吗?
湖北境内企业应纳税所得额为50万,按9月后新政策要交多少所得税,按什么比例算的?
计算福利费有没有超额,这里的工资总额是看科目余额表应付职工薪酬的借方累计数?
1.我们的法人和股东是台湾人,应该可以享受免个税和企业所得税政策。 2.我们法人和股东是夫妻,银行那边是否需要实缴? 3.最新政策不是实收资本不可以动吗? 谢谢!
1持股满12个月以上的,可以免个税 2新成立的企业5年以内实缴,如果是老企业,看认缴出资时间。第三,你支付的时候也不是贷,实收资本是贷银行存款 和实收资本也没有关系,不是吗?
我们是想将未分配利润计提法定盈余公积后转增资本,这个是否还需要经过银行做实缴?还是只要账务处理及变更工商即可。谢谢!
不需要 做账务处理工商公示就行
好的,再跟您请教一下,我们之前有实缴资本,后面这笔资本金用来支付厂商货款了,现在政策要求实缴,我们还需要转款项进去吗?谢谢!
不用重复转进来的,假设现在你再转进来的话,就得做资本公积了。不能做实收资本,实收资本不能大于注册资本。
好的,谢谢!感谢!
不用客气,工作愉快