首先将 在建工程 余额转出: 借:营业外支出 贷:在建工程

老师,请问:1.使用在工地上的机械,如果项目完工了,这些机械是否还要每月计提折旧?如果每月进行折旧,那么没有收入却有成本在税务上是否有风险?2.之前会计把这些机械折旧费做到了管理费用里了,本来不是管理人员使用的,而是工地使用的,我接账过来重新建账,是要按之前的做到管理费用里还是成本里?主要担心前后不一致税务上有风险;
老师你好,我们家现在是开发阶段,满足资本化条件,如果我们家A项目无形资产研发完成,研发支出—资本化支出转为无形资产了,那后期A项目的研发费用应该计入什么科目?因为我们家想申请高企,高企不是要提供近3年的研发费用账嘛,如果我们家一年就发了研发完成,后面2年的账应该怎么做?
各位老师大家好,我们公司是运输了一批旧设备机械,然后运输是老板私付的,这个运输费用是不是要摊在设备的成本里面呢,运输应该计入到那个科目,怎么做账务处理,请各位老师指点一下,谢谢
找郭老师回复一下。老师 我们公司初建工会的时候 建设资金是由公司自己垫付的 后来工会成立起来后 总工会转了5万的建设基金到工会银行账户,当时我做账是做的,借银行-工会 贷其他应付-工会,后面如果有工会支出,我就做,借 其他应付-工会 贷银行-工会。现在我们公司的公账上收到了上季度的工会经费返还3万多,然后我们把公账上的经费返还又转到了工会账户,可是这样后 我的分录就不平了呀 ,老师 我这分录是对的吗 如果是对的话 像后面公账转工会的时候 其他应付-工会 这个科目就没有余额了呀
老师好 我们是提供建筑安装服务的小微一般纳税人 (清包工),年开票金额在500万以内 会计账务处理使用小企业会计准则 我们属于包工头 项目按上面的大承包商来确定工程进度 按他们定的进度开具发票 账务处理方面 我们开票就确认收入 同时结转成本 归集成本日常分录就是进入合同成本-人工费 机械费等 然后结转时直接借主营业务成本 贷合同成本~人工费 机械使用费 没有设置工程结算 合同收入 合同毛利这些的科目 可以吗?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
固定资产没有发票入账,后期有什么风险呢
固定资产没有发票,可以入账么
股东分红单位代扣代缴个税在哪里申报?
老师您好,请问老师用友T6财务软件,日期我设置好了,导出报表之后日期分散比较远,怎么办呢?
这个月申报期最后一天是几号?
公司有很多关联公司,母公司和子公司互相开发票,但是根据合同开,这个有问题吗
老师好,实缴资本100万 股权占比100% 所有者权益 29万,那转让这个股权 要是平价转让的话 转让价是100万 还是29万
老师,请问电子税务局出口退税管理功能客户端工具,从哪里下载?