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老师我2024.9月做的一笔分录借管理费用 55110,贷:应付职工薪酬-工资 55110,借:管理费用 55110贷:银存55110. 就是发放时候我第3步借写错了写成本高了管理费用,应该应付职工薪酬。现在怎么改呢 还需要操作一些其他的吗

2026-06-10 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-10 17:31

你好,等于是说你借了两笔管管理费用,是这意思吧?

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快账用户1939 追问 2026-06-10 17:32

对的 我现在改 需要注意哪些,小企业会计准则

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齐红老师 解答 2026-06-10 17:32

借,应付职工薪酬贷,利润分配,未分配利润

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你好,等于是说你借了两笔管管理费用,是这意思吧?
2026-06-10
对,没错的,是这么做账的。
2024-04-17
你好,有计提大了一笔,是多计提了工资的意思? 
2023-05-24
同学,你好
是可以的
2026-04-13
工资计提5300。按照应发来
2024-04-20
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